同學(xué),你好 可以這樣理解,如果超出扣除限額,加稅點(diǎn)開票也沒什么意義
老師我想請教一個(gè)問題,就是說我們公司是一般納稅人13點(diǎn)的稅率,在經(jīng)營過程中,我們可能會(huì)取得1%6%9%13%不同點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項(xiàng),而不能抵扣我開出去13%個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,應(yīng)該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我有10塊錢的進(jìn)項(xiàng)稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項(xiàng)發(fā)票是13點(diǎn),我的銷項(xiàng)稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項(xiàng)130-我收到的進(jìn)項(xiàng)10=120元這個(gè)就是我這個(gè)月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師,請問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進(jìn)原材料不要發(fā)票,但是又去去找人去代開發(fā)票,然后還從公戶轉(zhuǎn)出錢,對方又從私戶轉(zhuǎn)過來,轉(zhuǎn)過來是把稅點(diǎn)錢扣除了才轉(zhuǎn)來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費(fèi)這么大勁,我實(shí)在想不明白。就算能抵扣進(jìn)項(xiàng),就算企業(yè)所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點(diǎn)錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費(fèi)那么大勁
師,請問下,有一件事想不明白,為什么有些公司進(jìn)原材料不要發(fā)票,但是又去去找人去代開發(fā)票,然后還從公戶轉(zhuǎn)出錢,對方又從私戶轉(zhuǎn)過來,轉(zhuǎn)過來是把稅點(diǎn)錢扣除了才轉(zhuǎn)來的,這又是神馬操作。就算是為了專票。那為什么要費(fèi)這么大勁,我實(shí)在想不明白。就算能抵扣進(jìn)項(xiàng),就算企業(yè)所得稅可以稅前扣除。那直接找買材料的人開不就行了。爸稅點(diǎn)錢加上人家也愿意開票呀。干嘛要費(fèi)那么大勁
就是開發(fā)票,本來是出口0稅率發(fā)票,但是開票時(shí)稅率忘改了,開成13個(gè)稅點(diǎn)的啦,發(fā)現(xiàn)時(shí)又跨月了,次月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,去稅務(wù)她們說要先繳上再退,但是當(dāng)時(shí)公司沒有那么多錢,又去稅務(wù)問稅務(wù)有人說可能不給退,然后他說可以進(jìn)行留抵退稅,也不知道是怎么操作的,就給抵扣了(我們當(dāng)時(shí)沒有進(jìn)項(xiàng)稅,也沒有銷項(xiàng),只有開錯(cuò)票的稅,和開負(fù)數(shù)的稅)抵扣完還剩下一部分附加稅,公司就把附加稅先交上了,請問這種情況附加稅能退嗎?稅務(wù)當(dāng)時(shí)說的先交上再退是真的給退嗎,包括附加稅一起?
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬,如果把1200計(jì)入未分配利潤,但這個(gè)200是之前已經(jīng)確認(rèn)過收入的,這樣分紅的時(shí)候不是重復(fù)增加利潤了呀
市內(nèi)打車費(fèi)是交通費(fèi),市外打車費(fèi)是差旅費(fèi),那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個(gè)饃饃的明細(xì)我們能對應(yīng)到,但是收款的時(shí)候,客戶會(huì)扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
因?yàn)槲抑岸际且恢北緲I(yè)務(wù)發(fā)票入賬發(fā)票入賬的理念,沒有就得稅前調(diào)增納稅。所以老板的一些招待費(fèi)支出,可以對方說開票要加稅點(diǎn),或者不開票優(yōu)惠多少,老板就省了,但沒發(fā)票,我之前就覺得到時(shí)稅前調(diào)增納稅估計(jì)跟省的錢差不多甚至比省的錢還多,那還不如開票入賬而不是無票支出。 但就是最近發(fā)現(xiàn)存在這個(gè)限額扣除,那超額那部分催老板不要省小錢開發(fā)票,意義又不大,既花了稅點(diǎn)錢,又不能稅前扣除。
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,你的這個(gè)理解是對的
那老師,招待支出是真實(shí)發(fā)生的,那沒有發(fā)票那部分,我照樣正常入賬,到時(shí)匯算清繳調(diào)增就可以了是吧。
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那,匯算清繳時(shí),我招待費(fèi)全額填列后,它自動(dòng)算出的可扣限額和另外一個(gè)表我填根據(jù)全部發(fā)生的業(yè)務(wù)中無票支出,填其他調(diào)增。這兩部分會(huì)不會(huì)重復(fù)調(diào)增?這里面的邏輯我就沒明白
同學(xué),你好 不會(huì)重復(fù)的,你匯算清繳,招待費(fèi)是單獨(dú)一行的,你不填無票支出