你好 開了1%的專票的嗎
老師,茶葉的稅率開了1%,是不是就不屬于農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票類了呢?
老師好:公司經(jīng)營范圍如下: 1.分裝的“代用茶" ;開 【茶制品】 可以嗎? 如果不可是開什么稅收名稱呢? 2.可以購進茶葉,然后直接開票銷售【茶葉】嗎?
煙葉的增值稅稅率是13%嗎?還是屬于農(nóng)產(chǎn)品9%?收購煙葉的收購發(fā)票金額包不包含補貼?
廣進公司是增值稅一般納稅人,6月購進一批茶青用于生產(chǎn)茶葉和加工藥茶和茶飲料。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明的買價為500萬元。上述購進的茶青大約60%用于生產(chǎn)茶葉,40%用于加工藥茶和茶飲料。假設(shè)當(dāng)月茶葉不含稅銷售額為350萬元,藥茶和茶飲料的不含稅銷售額為450萬元。廣進公司對于購進的茶青有兩種處理方式:方案一:未分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進項稅額。方案二:分別核算用于生產(chǎn)茶葉和藥茶茶飲料的茶青進項稅額。要求:請計算兩個方案的應(yīng)納增值稅,并進行納稅籌劃分析。(茶葉的增值稅稅率是9%;藥茶茶飲料增值稅稅率是13%)
老師,您好!請問茶葉是鳳凰茶,是不是開發(fā)票時候就只用選茶葉就可以了。然后個體戶免增值稅,是不是單價就含稅金額和不含稅金額一樣呢?謝謝!
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
是開的1%的普票
那你的增值稅不能抵扣的
如果是免稅的就可以是嗎?
老師還在嗎?
你好 是的 免稅的普票的可以抵扣