《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》稅前扣除憑證按照來源分為內部憑證和外部憑證。 內部憑證是指企業(yè)自制用于成本、費用、損失和其他支出核算的會計原始憑證。內部憑證的填制和使用應當符合國家會計法律、法規(guī)等相關規(guī)定。如企業(yè)工資表、入庫單、出庫單等會計原始憑證即為內部憑證。 所以,即使沒發(fā)票,還有支付流水憑證、內部支付流程、對方的簽收證明等收款憑證,這些都是稅前扣除的依據,應如實反應經濟業(yè)務,按規(guī)定入賬。 另外,根據國家稅務總局2018年28號文第十條,企業(yè)在境內發(fā)生的支出項目不屬于應稅項目的,對方為個人的,以內部憑證作為稅前扣除憑證。
請問企業(yè)有哪些內部憑證可以不要發(fā)票稅前扣除?
請問這些定額發(fā)票可以作為稅前扣除的憑證嗎?
請問老師,哪些小額事項收據可作會計憑證?無發(fā)票的可稅前扣除嗎
老師,企業(yè)間的罰款可以稅前扣除的憑證有哪些?
我可以在哪里查詢稅前扣除的標準呢 比如哪些發(fā)票可以扣除 哪些業(yè)務沒有發(fā)票也可以正規(guī)扣除 就是稅務的問題
老師你好,我想問下,我們租了一塊地,然后分別租給別人,但是我們交的電費電務局一直沒給我們開票,然后我們收取下面租戶的電費,別人要求這我們開票,我們能開電費的發(fā)票嗎
2023年科技型中小企業(yè) 獎勵這個錢怎么做分錄打到公司賬上
郭老師,賬上有一些應付賬款,沒辦法開票了,要怎么處理比較合規(guī),怎么平賬
老師,咨詢一下,之前年度的進項稅在2023年11月份勾選了,現在要更正申報,把11月份勾選的這張發(fā)票要放在12月份勾選,這個怎么處理?
增值稅附表四中,先進制造業(yè)增值稅加計抵減,如果本期發(fā)生了采購退貨,那相應的增值稅加計抵減的調減項是否需要把該金額增值稅進項額填進去?
請教我們是物業(yè)服務公司,受客戶委托對小區(qū)進行維修,產生了造價咨詢服務費,預算服務費,監(jiān)理服務費,設計服務費,客戶予以對賬付款,如何向客戶開票呢?
樸 老師進 自然人個人能不能開發(fā)票出去?是不是需要稅務局代開?是不是可以線上代開?然后開票人是不是稅務局?
老師21年已經入了成本了,不能付款發(fā)票也用不了了,現在具體要怎么操作,是年底匯算時候調增嗎
廣告費超過營收的15%,多余部分怎么處理。是補稅調增,企業(yè)所得納稅?出現廣告費和業(yè)務宣傳費支出不匹配預警怎么處理比較好?
老師,請問不是企業(yè)名下的員工,但是是為企業(yè)去辦事,火車票記在什么科目下?
就是沒有發(fā)票,有出入庫單,和支付流水做也可稅前扣除依據?
銷售出去沒有發(fā)票也可以的,做無票收入就行了
我是說成本,哪些可以不要發(fā)票?
沒有,只有工資可以不要發(fā)票
差旅費,和郵費,還有生活費,都要發(fā)票?
差旅費不需要,也是在工資里的,油費生活費都要
差旅費不要,要填費用報銷單是嗎?
還有哪些費用要填費用報銷單呢?
其他的都要發(fā)票的,費用報銷單也得要發(fā)票
你說差旅費不要發(fā)票,要填費用報銷單嗎?
對的,其他的都要發(fā)票,也得有報銷單
還有哪些要填費用報銷單?餐費?
餐費。買東西報銷的都要發(fā)票,我說的差旅費不要發(fā)票是差旅費補助不要,異地的餐費住宿費交通費等都要有發(fā)票或者車票等報銷的
什么差旅費補助?
就是出差的時候有一個每天多少錢的補助
28號文說的是不是,銷售應稅勞務是什么?
那個是勞務服務,就是勞務公司那種
不包括個人勞務?
寧外還有一個問題老師,開票的時候,選含稅還是不含稅價呢,?都可以嗎?選含稅后面的稅額也刪不了,開出來的票對不哦,有影響嗎?
個人勞務是針對個人來說,這個是針對公司來說。 2.都可以的,金額是一樣的