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增值稅附表四中,先進(jìn)制造業(yè)增值稅加計抵減,如果本期發(fā)生了采購?fù)素?,那相?yīng)的增值稅加計抵減的調(diào)減項是否需要把該金額增值稅進(jìn)項額填進(jìn)去?

2025-09-23 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-23 15:26

那個進(jìn)項要做轉(zhuǎn)出,對應(yīng)的加計抵減也要調(diào)整

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快賬用戶5967 追問 2025-09-23 15:27

調(diào)減項有個出口數(shù)據(jù)需要填寫

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快賬用戶5967 追問 2025-09-23 15:28

我這個調(diào)減是直接填寫數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-23 15:29

就是在附表2減項轉(zhuǎn)出里邊,23B其他,理由是退貨

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是的 實(shí)際抵扣金額填寫了 主表19藍(lán)自動取數(shù)
2022-02-13
需要的第3列有一個調(diào)減金額,這個就是。
2024-05-13
您好,這個是屬于扣除后繳納
2023-10-19
https://mp.**.**.com/s/IjGF_uZtjVKMp12foAhrMw 這個鏈接可以參考哦哦 有操作指引
2023-10-23
同學(xué),您好,是這樣的。
2020-09-24
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