你好,需要去稅局大廳做更正申報
老師,有個員工個稅申報錯了,個稅已經(jīng)扣款了,這個情況怎么辦啊
個稅已經(jīng)扣款了 發(fā)現(xiàn)其中一名員工的工資填錯了 該員工個人沒有扣個稅 這種情況應該怎么辦呢
,8月份申報個稅申報錯了,導入的8月份工資,已經(jīng)劃款,7月份的工資沒報,這種情況怎么辦
員工最后一個月工資申報了要扣個稅,可是下個月已經(jīng)不發(fā)他工資,這種情況怎么處理
個稅報錯了,把臨時工按正式工申報個稅了,也扣款成功了,第二季度和第三季度都是這個情況,怎么辦?
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經(jīng)營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上?謝謝!
那錢怎么扣呢,大廳扣還是對公賬戶扣
你好,是從單位對公賬戶扣款