您好,是對方把稅錢交了,相當于對方墊付。您少交了增值稅,所以掛賬其他應(yīng)付款。
老師,我們是建筑企業(yè),別耽誤公司用我們的資質(zhì),在當?shù)乩U納2%的增值稅,借,應(yīng)交稅費-已交稅金 貸,其他應(yīng)付賬款,為啥是其他應(yīng)付賬款,他又沒有把錢給我們
老師,我們是建筑企業(yè),別耽誤公司用我們的資質(zhì),在當?shù)乩U納2%的增值稅,借,應(yīng)交稅費-已交稅金 貸,其他應(yīng)付賬款,為啥是其他應(yīng)付賬款,他又沒有把錢給我們,我們還要退他錢嗎
老師,我們是建筑企業(yè),有公司掛靠到我們公司,他們在當?shù)匾呀?jīng)加納了2%的增值稅,現(xiàn)在又給我們7%的錢讓我們開發(fā)票,我的是內(nèi)賬,可以這樣做嗎,借銀行存款,貸,銷項稅
老師 我們公司這種情況 我們是房開公司 當時打了一筆款給供應(yīng)商 沒簽合同 現(xiàn)在我們房開的建筑工地要和供應(yīng)商簽合同 他們自己做交易 我們現(xiàn)在要把之前的款做到建筑公司上面去 相當于我們付給了建筑公司 那現(xiàn)在要補什么資料 把我們付的錢轉(zhuǎn)移到建筑工地頭上 建筑公司和供應(yīng)商他們分別做賬要補什么資料
老師啊,我們幫掛靠的公司開票給甲方,我們做賬的話,開票確認收入,稅錢他給我們了。我是公司項目獨立核算。開票的稅錢也會交給公司。我是這么做的分錄,1,借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2,借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3,借,其他應(yīng)付款 武漢公司 貸,銀行存款,這樣有一個問題,就是開票增值稅費我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款 武漢公司,這兩個科目做平。
非營利組織的一般納稅人增值稅享受免稅嗎
老師請問民非企業(yè)專用存款賬戶的錢經(jīng)教育局審批(申請的是工資、身材、水電費、燃氣費)通過后,銀行劃轉(zhuǎn)到基本戶后能不能用于其他的項目,比如房租?
咨詢下:外部業(yè)務(wù)人員,從公司財務(wù)部申領(lǐng)電子資料或調(diào)取財務(wù)附件原件,一般應(yīng)該引用哪個法律法規(guī),要求他們事先報備,以郵件等方式等工作方式做好流程規(guī)范呢?
395題,為什么不用賣出價減去買入價1100*(6-65-6.55)=10
個人所得稅申報的登錄密碼忘記了怎么找回?
董老師,在線嗎?有問題想咨詢~
老師,企業(yè)買理財產(chǎn)品在現(xiàn)金流量表里屬于什么活動?是投資活動還是經(jīng)營活動
干粉滅火器維修打壓檢測,21具?45元,新采購滅火器10具?60元,合計:1545元。老師這個怎么開發(fā)票呢?項目名稱怎么寫
老師,請問生鮮公司,開出免稅普票,是不是對應(yīng)的專票就不能抵扣
老師您好,甲公司有兩臺已提完折舊的設(shè)備在乙公司倉庫存放丟失,甲公司租賃乙公司倉庫,租賃合同約定乙公司有索賠責任,現(xiàn)在乙公司將索賠款項匯到甲公司銀行賬戶,甲公司應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
不是我們的工程呀,他交稅不是應(yīng)該的嗎,我們就只收個管理費
您好,但是賬在您公司處理,您賬面少了增值稅,但這部分是對方單位代付的。
這部分錢以后還要退嗎?不可能退吧
我們他們又給了我們7%的增稅稅款會計分錄是啥
您好,是不可能退的,但是可以抵減您收的管理費。
您好,應(yīng)當是收入的一部分,借銀行存款,貸預(yù)收款項。
他們給我們的7%的增值稅,我們給他們開發(fā)票了,這個分錄
您好,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
我們也要確定收入嗎,不想確定收入,直接把收到的稅錢計入銷項稅可以不
老師,在嗎
您好,您應(yīng)當將收到的全部款項(管理費加稅金)作為收入,否則稅金部分不確認收入,沒法平往來。
1.我們開外徑證的時候是取金額*0.0253還有3000元押金,200元手續(xù)費例如是10萬塊錢,借,銀行存款5730 貸,其他應(yīng)付賬3000 其他業(yè)務(wù)收入200 2.他在當?shù)亻_2%的發(fā)票,借,已交稅金 銷項1834.86 貸,應(yīng)付賬款 1834 .86 3.他在給我們轉(zhuǎn)0.079的增值稅和附加稅,借,銀行存款7247.71貸,銷項稅7% 6422.01 其他業(yè)務(wù)收入825.7 4.收到工程款,借銀行10萬,貸,應(yīng)付賬款-項目 退的時候是,借應(yīng)付賬款,貸庫存商品
老師你幫我看看有啥問題沒