貸方是其他業(yè)務(wù)收入處理
老師,我們是建筑企業(yè),別耽誤公司用我們的資質(zhì),在當(dāng)?shù)乩U納2%的增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸,其他應(yīng)付賬款,為啥是其他應(yīng)付賬款,他又沒(méi)有把錢給我們
老師,我們是建筑企業(yè),別耽誤公司用我們的資質(zhì),在當(dāng)?shù)乩U納2%的增值稅,借,應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸,其他應(yīng)付賬款,為啥是其他應(yīng)付賬款,他又沒(méi)有把錢給我們,我們還要退他錢嗎
老師,我們是建筑企業(yè),有公司掛靠到我們公司,他們?cè)诋?dāng)?shù)匾呀?jīng)加納了2%的增值稅,現(xiàn)在又給我們7%的錢讓我們開(kāi)發(fā)票,我的是內(nèi)賬,可以這樣做嗎,借銀行存款,貸,銷項(xiàng)稅
老師,我們是建筑公司,掛靠我們公司投標(biāo)的項(xiàng)目,聽(tīng)說(shuō)內(nèi)賬可以用預(yù)收款來(lái)做收到的工程款,分錄是借銀行存款,貸XX預(yù)收款,可是我們都是開(kāi)出發(fā)票才收到工程款的,這樣也是用預(yù)收款嗎?當(dāng)我們付給掛靠的公司時(shí)分錄怎么做呢?
老師,我們是建筑企業(yè),我們是被掛靠方,今年1月掛靠方的項(xiàng)目經(jīng)理在我們公司繳納社保了,他們把錢交給了我們,我們沒(méi)做賬,然后給他們交了社保之后,我公司做到了管理費(fèi)用里面稅前扣除了,我沒(méi)有給他們申報(bào)個(gè)稅,稅務(wù)所說(shuō)讓我們納稅調(diào)增,這可怎么辦呢
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
我們開(kāi)發(fā)票不是要交交銷項(xiàng)稅,他給我們的錢就是開(kāi)發(fā)票的稅點(diǎn)錢
內(nèi)帳你要交的稅計(jì)入管理費(fèi)用-稅費(fèi),對(duì)方給的稅費(fèi)錢計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
本來(lái)該交7%結(jié)果多交了0.9%附加稅這多交的咋入賬,是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?我們交增值稅的時(shí)候不是也要繳納附加稅嗎,這個(gè)干嘛計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
對(duì)方給你的7%是稅點(diǎn)錢是吧,內(nèi)帳計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入
老會(huì)計(jì)不讓,我以前就是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,他不讓,才改成這樣的,我好難
老師你幫我想想辦法
對(duì)方的稅點(diǎn)不計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入計(jì)入什么呢
7%計(jì)入銷項(xiàng)稅,多交的0.9%計(jì)入稅金及附加,在轉(zhuǎn)入其他業(yè)務(wù)收入
你收到對(duì)方給的稅點(diǎn),直接計(jì)入銷項(xiàng)稅不合適
那計(jì)入哪里,我是內(nèi)賬,計(jì)入哪里最合適
他肯定是因?yàn)槔习逑铀坏亩愄嗔?,他狠不得把所有的東西都弄到銷項(xiàng)稅里面
收到的稅點(diǎn)計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入處理,繳納的計(jì)入管理費(fèi)用-稅費(fèi)