您好 付款的時(shí)候 借:其他應(yīng)付款(預(yù)付賬款) 貸:銀行存款 租金按月攤銷寫(xiě)分錄 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款(預(yù)付賬款)
老師:我們公司的房屋租賃合同是一年一簽的,不能放長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,發(fā)票簽合同的時(shí)候就開(kāi)了,錢也付了,實(shí)操課程中講放在預(yù)付賬款或者其他應(yīng)付款分?jǐn)?,具體分錄給一下,有點(diǎn)兒懵
公司22年1月的時(shí)候,預(yù)付的一年的倉(cāng)庫(kù)租賃及場(chǎng)地分?jǐn)傎M(fèi),合同約定租期:2022.2.9-2023.2.9,借:其他應(yīng)付款 12萬(wàn),貸:銀行存款 12萬(wàn),之后也是在1月收到一年的房租發(fā)票,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 12萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款 12萬(wàn),然后從2月開(kāi)始一直到23年的1月,每月都做這樣一筆分錄:借:管理費(fèi)用 1萬(wàn),貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1萬(wàn)。 這是之前會(huì)計(jì)做的,我想問(wèn)下這樣做對(duì)嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 我們租的廠房簽了3年的合同 但是我們付款只付了半年的錢 入賬科目我應(yīng)該選預(yù)付賬款還是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用還是制造費(fèi)用 。 2.還有買的生產(chǎn)用的設(shè)備我沒(méi)有收到發(fā)票 但是我已經(jīng)付款了 應(yīng)該選擇預(yù)付賬款還是固定資產(chǎn) 3.還有在籌期間添加的設(shè)備跟辦公用的家具那些 我應(yīng)該選擇固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用
老師。我這里一般納稅人,我們現(xiàn)在向個(gè)人支付了水管安裝費(fèi),沒(méi)有全額支付等于預(yù)付部分款項(xiàng),后期他提供發(fā)票可能會(huì)讓向他出售材料的個(gè)體戶或者公司給我們出具材料費(fèi)發(fā)票。然后機(jī)械租賃和人工也是答應(yīng)要開(kāi)的,找的不知哪個(gè)公司,但這還沒(méi)收到任何發(fā)票。我現(xiàn)在放到預(yù)付賬款里面是不是不對(duì)。預(yù)付賬款應(yīng)該是公司對(duì)公司不能是個(gè)人??
老師,我們公司要重新裝修,定金先打款總金額的70%,在裝修到一半的時(shí)候打款20%,全部裝修完成后打款剩下的10%,等裝修結(jié)束后裝修公司才會(huì)給我們開(kāi)發(fā)票,他們沒(méi)給我們開(kāi)發(fā)票之前,這筆裝修款是不是該記到其他應(yīng)付款里或者預(yù)付賬款?等發(fā)票開(kāi)了,再記到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,開(kāi)始攤銷啊?具體分錄怎么處理?
開(kāi)票方把票開(kāi)錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是在7月所屬期還是8月所屬期,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出具體怎么操作,以及賬務(wù)處理
老師,新開(kāi)的超市老板要注冊(cè)小規(guī)模納稅人,如果怕銷售額過(guò)高可以建議,老板再開(kāi)一個(gè)個(gè)體戶嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)90000/月居間費(fèi)用普通發(fā)票交稅嗎?
老師我們股權(quán)轉(zhuǎn)讓給一個(gè)法人股東,轉(zhuǎn)讓后賬務(wù)處理,借:實(shí)收資本~老股東,貸:實(shí)收資本~法人股東,代表老股東的投資款轉(zhuǎn)入到了新法人股東名下嗎?
借款費(fèi)用里邊計(jì)算一般借款的資本化利率時(shí)到底要不要考慮時(shí)間權(quán)重呢,為啥學(xué)堂老師有的老師講的要考慮,有的老師不考慮,有的考慮時(shí)間考慮的月份數(shù)也不一樣,到底按哪個(gè)為準(zhǔn)呢
新辦企業(yè)不交工資不交社??梢缘膯??還需要申報(bào)這兩類報(bào)表嗎?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾,Bom拆到末級(jí)是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說(shuō)下。
老師,哪個(gè)是新版利潤(rùn)表,哪個(gè)是舊版利潤(rùn)表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個(gè)不給交社保人員的工資,用勞務(wù)用工的方式聘用,然后勞務(wù)公司給開(kāi)人工發(fā)票,這個(gè)工資應(yīng)該進(jìn)到什么會(huì)計(jì)科目呢謝謝
老師,我美國(guó)公司一個(gè)是科羅拉多州,一個(gè)是懷俄明州 ,從去年4月開(kāi)始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計(jì)1.2萬(wàn)美元,現(xiàn)在還沒(méi)申報(bào),美國(guó)那邊會(huì)罰金嗎
收到發(fā)票怎么入賬
借:管理費(fèi)用 按月攤銷金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 發(fā)票上稅額 貸:其他應(yīng)付款(預(yù)付賬款) 然后每個(gè)月寫(xiě)攤銷的分錄
也就是說(shuō),我收到的是全年的發(fā)票,但是當(dāng)月入賬的僅僅是攤銷的金額,我能年底一次攤銷完嗎
不按月分?jǐn)傂胁恍校?
應(yīng)該按月攤銷入賬 不一次性攤銷完
那如果說(shuō),發(fā)票不是提前開(kāi)的,而是年底才開(kāi)過(guò)來(lái),又怎么處理呢?
先暫估租金入賬 然后收到發(fā)票沖銷暫估
科目寫(xiě),管理費(fèi)用-暫估?
借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款(預(yù)付賬款)-暫估