1做預(yù)付賬款里面的,然后按月分?jǐn)?2設(shè)備已經(jīng)收到了嗎?設(shè)備收到了就可以做固定資產(chǎn) 3金額大的能用一年以上的,你就可以選擇固定資產(chǎn),金額小的話,你可以選直接做費用。
老師,我家主要做工程的設(shè)備租賃工作,現(xiàn)在我公司租賃一些工程的機械設(shè)備,租賃已經(jīng)付完,但是我們給干活的工程還沒有給我們結(jié)款,去年開始干的,預(yù)計今年不能給結(jié)款,不能確定收入,那我租賃設(shè)備的租賃應(yīng)該計入哪個科目,是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用,還是其他的科目啊
一家餐飲公司現(xiàn)在裝修期間,裝修費用記長期待分?jǐn)傎M用,空調(diào)桌椅 廚房設(shè)備等計入固定資產(chǎn)。請問老師就像買辦公用品還有些管理費用,因為是老板直接就把錢給支付了。因為還沒有開業(yè),公司賬上也沒錢,也沒收入。只有支出,還是老板私人微信付的錢?,F(xiàn)在就是賬上沒錢,沒收入,只有支出。我從怎么做賬???
老師我支付房租裝修款預(yù)付的100萬,已經(jīng)營業(yè)1年了,我有一部分錢還沒給他結(jié)清,現(xiàn)在房子已經(jīng)投入使用,稅務(wù)局讓我把裝修費進(jìn)固定資產(chǎn),但是發(fā)票沒回來,我應(yīng)該怎么入帳
老師 我想問下 我們公司2020年使用購買的廠房,但是發(fā)票是2022年給的,并且只給了一部分,所以一直未入賬。我在新增固定卡片,選擇使用期間是2020年,系統(tǒng)提示使用期間早于錄入期間不能生成憑證 應(yīng)該怎么辦呢? 第二個問題想問下 我們這個廠房是 法人個人付給開發(fā)商收付款,然后每個月法人轉(zhuǎn)錢進(jìn)來付貸款及利息 ,這個賬務(wù)處理怎么做呢? 也不知道這個廠房最后利息會是多少 因為可能會提前還款 ,我錄入固定資產(chǎn)是不是按照合同總價 如700萬 借固定資產(chǎn) 700萬(不含稅) 進(jìn)項 (已收發(fā)票進(jìn)項額)8.2萬 貸 其他應(yīng)付款-法人 200 長期應(yīng)付款 400 應(yīng)付利息 100呢?
老師,您好。公司購買大型設(shè)備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務(wù)要怎么處理的呢。我看到有預(yù)付款,我只是做了預(yù)付款,但是老板說,我要知道這個設(shè)備的總額,我支付了多少, 設(shè)備收到了,但是沒有發(fā)票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付賬款呢,然后前面已做的賬務(wù)處理預(yù)付款,要怎么處理呢
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
老師? 我沒有收到設(shè)備也沒有收到發(fā)票? 是不是就計入預(yù)付賬款?那如果后面我收到了設(shè)備跟發(fā)票的話 那我的借方可以直接寫固定資產(chǎn)? 貸預(yù)防賬款嗎?
還有 我裝修廠房用到的 油漆? 鋼材那些的話我應(yīng)該計入管理費用嗎?
第一個是的,第二個金額大的做長期待攤費用,金額小的可以直接做費用。
老師? 那什么金額寫管理費用? 什么金額寫長期待攤費用
2萬以上長期待攤費用,2萬以下的管理費用。
好的? 謝謝老師
不用客氣,過得愉快。
不用客氣,工作愉快。