同學(xué)你好,填入附表一,銷售使用過的固定資產(chǎn)。
公司處置出售固定資產(chǎn)一批,計提了13%的銷項稅額,怎么填寫增值稅納稅申報表
處置固定,開了13稅率的普通發(fā)票,填申報表時,報表的銷售額與申報表不一致怎么辦?
老師,1、增值稅申報因漏報造成有幾筆沒有申報到,開票系統(tǒng)大于申報表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產(chǎn)使得企業(yè)所得稅年報跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報中的A105090中的7固定資產(chǎn)損失是怎么填寫的?資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額是填寫固定資產(chǎn)處理后的虧損嗎(營業(yè)外支出)?資產(chǎn)處置收入是填賣出的金額不含稅?資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填賣出車輛的原值嗎?
公司處置了固定資產(chǎn),做賬走的資產(chǎn)處置損益,增值稅納稅申報表數(shù)據(jù)是根據(jù)開票額自動獲取,這樣就導(dǎo)致利潤表銷售額和增值稅報表銷售額不一致
企業(yè)出售使用過的車輛,在哪里找固定資產(chǎn)處置報表 申報表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫,再填寫主表,那么固定資產(chǎn)處置附表怎么填列,填列完成后是不就不會出現(xiàn)增值稅申報表與所得稅申報表收入不一致的情況了
我6月是小規(guī)模納稅人,7月要轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月有部分銷售收入發(fā)票需要在7月補開,我是先補開3個點的發(fā)票過后再轉(zhuǎn)一般納稅人嗎
我們?yōu)閷Ψ絾挝惶峁z測服務(wù),對方單位要求我們支付2000元的條幅費,請問老師,這2000元是從檢測費里面直接扣合適,還是我們單獨付給對方2000元合適?(合同里面沒有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
老師,關(guān)于年金現(xiàn)值的計算,考試時候會有表格給出具體數(shù)值讓用嗎? 比如,圖中購買價款的現(xiàn)值,公式有了以后,答案可參考表格對應(yīng)答案?
采購沒有裝輪胎的小卡車,沒有上牌,也沒有國內(nèi)標(biāo)識,也沒有國內(nèi)生產(chǎn)車架號,是打的國外車架號,我們幫著裝了輪胎,供應(yīng)商開票來的的機動車小卡車,我們開出去的是場地內(nèi)運輸車,是不是開的不對,有稅務(wù)風(fēng)險?
郭老師請問下公司5月份時銷售二手車,然后開的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,5月份也報了無票收入,那么用這個二手車統(tǒng)一發(fā)票做附件來,分錄借其他應(yīng)收款-某某個人,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值-銷項稅)按13%來剃稅是吧,那么出售這個小汽車怎么做賬呢得把固定資產(chǎn)清理了,還請老師指導(dǎo)
請教,接受的發(fā)票,對方開的商品名稱是內(nèi)飾件1和內(nèi)飾件2,是不是商品名稱不規(guī)范,需要附材料清單的?
老師,賬上有欠老板的錢,已轉(zhuǎn)圈實收資本,后面需附什么原始憑證?
老師您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,籌備期,是不是利息收入和手續(xù)費不計入財務(wù)費用,可以計入管理費用?
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎