你好 沖銷收入,借;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 沖銷成本,借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
三年前銷售一批貨物,今年有部分貨物要退貨回來,我公司已開具了紅字發(fā)票,請問完整的退貨相關(guān)分錄怎么寫?
老師,請問去年我公司購買的貨物,現(xiàn)在要退回一部分,進項稅額已經(jīng)抵扣,請問是不是要開紅字發(fā)票
老師好,咨詢一個問題,2年前公司是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時銷售貨物開具了1%的普通發(fā)票,現(xiàn)在公司是一般納稅人了,但是之前的部分貨物退回,現(xiàn)在開負數(shù)發(fā)票紅沖可以只沖銷退回部分的 發(fā)票嗎
請問下我們公司年前買了一批貨物,專票,已認證抵扣,貨物有質(zhì)量問題,退回并開具紅字信息表,對方已退款,怎么入賬
老師,你好。請問一下如果購買方要部分退貨回來,但是那批貨發(fā)票已于幾月前開具并抵扣,所以購買方為了省力想要直接按照原價將未銷售的貨退回并開具藍字發(fā)票給我們銷售方,意思是相當(dāng)于將貨賣回給我們可以嗎?
老師,我是小規(guī)模,一個季度三十萬額度,上個月開了一張專票,對方未認證,也沒有入賬,我是不是可以直接沖紅作廢,不需要她確認
2021年的增值稅電子普通發(fā)票怎么下載出來有銷售章的?
老師,我們今天有人開進來一張運輸發(fā)票96000元的,還有陶粒的成本票,因為之前24年運輸費做了暫估38萬了,然后成本票也不夠,老板說這些發(fā)票當(dāng)作是24年的發(fā)票,匯算清繳用,可是這是25年開的了,做賬也是25年的,怎么搞???直接報稅的時候調(diào)整就行了嗎?25開的這兩張正常做25年的費用和成本嗎?
你好老師,總公司是一般納稅人,分公司可以是小規(guī)模納稅人嗎
老師好,我們公司還沒來社保的戶,也沒有繳納社保,那填寫工商年報時,是不是都填零,就可以了,
老師,我們今天有人開進來一張運輸發(fā)票96000元的,還有陶粒的成本票,因為之前24年運輸費做了暫估38萬了,然后成本票也不夠,老板說這些發(fā)票當(dāng)作是24年的發(fā)票,匯算清繳用,可是這是25年開的了,做賬也是25年的,怎么搞???直接報稅的時候調(diào)整就行了嗎?25開的這兩張正常做25年的費用和成本嗎?
老師,請問這一題怎么選
老師那個免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?
匯算清繳,社保放在那一項里面呢?
去年計提的年終獎,匯算清繳前沒有發(fā)放,需要納稅調(diào)增嗎
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只需要寫這兩步就行了嗎?
你好,是的,是這樣的
好的謝謝,就是說跨年的銷售退回直接沖銷本期損益,不用走以前年度損益是吧?
你好,是的,是這樣的