你好 那這個(gè)是公司名下的車輛還是個(gè)人的 這樣好掛科目
老師,公司買車對(duì)公賬戶出了一筆錢,老板自己出了一筆錢,分錄怎么做呀?
老師您好,我單位老板購置了一臺(tái)車上的公司戶,今年過戶到老板自己私人戶了,現(xiàn)在做賬需要老板把這筆錢轉(zhuǎn)進(jìn)來,繳納增值稅以后,又怎么把這筆錢退回給老板呢
老板從公司私卡賬戶轉(zhuǎn)入公司對(duì)公賬戶一筆錢,備注是投資入賬,這筆私卡轉(zhuǎn)出的錢怎么做賬呢
就是公司老板在公司成立初期自己出錢給公司買了辦公桌空調(diào)啥的辦公桌一共16000空調(diào)四千多我一直以為沒付錢就沒做這筆賬今天問老板說是他自己出錢的這筆錢不用還了那這辦公桌空調(diào)要入公司的固定資產(chǎn)嗎后期還要折舊嗎這筆賬該怎么做
老師,我們公司往自己的保證金賬戶存了一筆錢,怎么做會(huì)計(jì)分錄
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
公司的貨車
你好 借固定資產(chǎn)貸銀行存款 其他應(yīng)付款
哦哦,是其他應(yīng)付款,老師其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有什么區(qū)別???
你好 其他應(yīng)收款 是你們的資產(chǎn)類科目 別人欠公司的。 其他應(yīng)付款你們欠別人的 負(fù)債類科目
那客戶打款運(yùn)費(fèi)到我們老板手上,我應(yīng)該怎么做賬???老師
你好 這運(yùn)費(fèi)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的
我們的是主營收,我們是快遞公司
你好 那你就做借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
哦哦,我們老板可以拿發(fā)票來抵他收到的運(yùn)費(fèi)嗎?如果可以怎么做賬呀,老師?
你好 可以 到時(shí)就做 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
老師,什么意思?。磕且怯美习宓目ǜ峨娫捹M(fèi),我怎么做賬???借:管理費(fèi)用--電話費(fèi)貸其他應(yīng)付,,借其他應(yīng)付貸其他應(yīng)收嗎?這樣做對(duì)嗎?
你好 你上面不是掛了其他應(yīng)付款嗎 現(xiàn)在你老板收到了錢 掛的其他應(yīng)收款。 所以做對(duì)沖 科目 。 是的
好的,謝謝老師
沒事的希望能幫到你