同學,您好,這個不能隨便調(diào)整,要找到原因的,因為1000元金額不小。
老師,賬上應交增值稅借方余額48萬,和稅表上余額差1000元,賬上多,實際稅表上少1000,我咋調(diào)
老師,我接手一個公司,未交增值稅的余額和次月交的增值稅對不上(賬上的少了1000多元)分錄怎么做 (可以借原材料 貸應交-應交增值稅-未交增值稅)
你好老師請問,增值稅申報表的留抵稅額與賬上未交增值稅期末借方余額差127758.96,賬上的數(shù)大。該怎么調(diào)整好?
賬上有應交稅費借方余額,增值稅申報表沒有留抵稅額,怎么調(diào)賬
我是4月份剛接到賬,增值稅申報表沒有留抵的稅,但是賬上科目余額表應交稅費有借方余額4千多,明細帳上有已交稅金借方余額和進項稅借方余額,銷項稅貸方余額,我該怎么調(diào)賬
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
800的差額,時間太長了找不到原因啊
同學,您好,那就先放著吧,這個不能調(diào)整的。
啊,印花稅借方還有余額20000多啥意思
同學,這個不清楚了,需要追蹤之前的業(yè)務。
老師印花稅借方有余額表示啥
同學,您好,這個是應交稅費-印花稅嗎?
是的 是的 老師
同學,這個應該是多繳納了,或是沒有計提,只繳納形成的,所以你要關注他貸方是否有數(shù)據(jù),這個借方形成的憑證都有哪些原因。
嗯嗯是一直都沒計提應該咋辦,印花稅不是不用計提嗎
同學,您好,現(xiàn)在的政策可以直接繳納借附加,貸印花稅。
那之前的印花稅余額沒計提導致的應該咋辦,
同學,這個不清楚了,因為你金額較大了,如果做到附金附加都會影響到當期的利潤,所以建議你針對這個問題再在平臺咨詢一下其他老師。