你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
收到一張紅沖去年的費(fèi)用發(fā)票 分錄怎么做 需要用到以前年度損益調(diào)整嗎
去年做了5萬暫估費(fèi)用,借,管理費(fèi)用暫估,貸,其他應(yīng)付款,跨年了,今年可以直接沖紅嗎? 還是需要用以前年度損益調(diào)整?怎么做分錄呢,現(xiàn)在我拿到費(fèi)用票了
去年做的暫估電費(fèi),發(fā)票一直沒到,分錄,借:生產(chǎn)成本-電費(fèi) 研發(fā)費(fèi)用-電費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 ,今年到了發(fā)票,除了要紅沖一筆一樣的,再做一筆,需要用以前年度損益調(diào)整嗎?
去年中旬調(diào)整了一次以前年度損益,年底審計(jì)需要沖回一部分以前年度損益,憑證怎么做呢?以前做的是,借:以前年度損益調(diào)整,貸:管理費(fèi)用
老師1、去年的費(fèi)用發(fā)票沒有登記,登記到今年就需要用以前年度損益。 2、去年的收入已做賬的、但是今年紅沖了,是不是直接負(fù)數(shù)發(fā)票就行了,不需要用以前年度損益調(diào)整
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下的科目?請(qǐng)教老師!
對(duì)方想讓我們開專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個(gè)一般納稅人證明是在電子稅務(wù)局打打???
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉(zhuǎn)讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對(duì)
別的公司開勞務(wù)票給我們,但是他的經(jīng)營(yíng)范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權(quán)變更: A股東53%的股權(quán) 未 實(shí)繳,4月同時(shí)轉(zhuǎn)讓C、D兩個(gè)股東股份; C股東先把款打進(jìn)了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產(chǎn)負(fù)債表3月實(shí)收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實(shí)收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實(shí)收資本25W 資本公積——股本溢價(jià)75W 5月去做股轉(zhuǎn)讓流程, 1.請(qǐng)問 A 轉(zhuǎn)讓給 C 個(gè)稅計(jì)算 是(25W - 0【A沒有實(shí)繳】- 0【沒有合理費(fèi)用】) * 20% = 5W 2.A轉(zhuǎn)讓給D 轉(zhuǎn)讓價(jià)格是按3月實(shí)收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實(shí)收資本45算? 這兩股權(quán),轉(zhuǎn)讓流程都還沒走,
進(jìn)項(xiàng)稅呢?
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸:銀行存款
錢是退給我們的
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
好的 謝謝
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