收到開紅字發(fā)票?借庫存商品 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出,開出紅字做借應(yīng)收 負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 ,負數(shù),應(yīng)交增值稅 負數(shù)
老師7月份收到前幾個月的開票作廢,然后已經(jīng)在開票系統(tǒng)里開銷項負數(shù)了。那么我該如何做分錄呢?
麻煩問一下,我公司之前購買別人的貨物,她們給我們開了專票,已經(jīng)抵扣,然后十二月貨物退回,紅票開了通知單,負數(shù)發(fā)票還未收到,那么十二月該如何賬務(wù)處理?一月份收到負數(shù)發(fā)票又該如何賬務(wù)處理?十二月已經(jīng)在稅務(wù)報表中做了進項稅額轉(zhuǎn)出,就是不清楚會計分錄如何做。
老師好,在2月我們開出的有張票蓋了作廢章,但系統(tǒng)沒作廢,3月開了個負數(shù)沖銷那張票,但可我那張票沒做過收入,這種情況賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
您好老師!8月份開了銷項發(fā)票,8月份做賬:借:銀行存款349 財務(wù)費用1 貸:主營業(yè)務(wù)收入350 在9月份把8月已開的這張發(fā)票作廢,開了負數(shù)發(fā)票,請問9月份開的這負數(shù)發(fā)票怎么寫分錄呢?
老師 我這里有個22年的進項 7月份讓進項稅額轉(zhuǎn)出了 然后繳納稅款了 在7月也把這張發(fā)票開了負數(shù) 再開了正數(shù) 那么這個全部分錄怎么做呢?
老師,我想接一個建筑安裝公司的賬目,交接的時候,我一看,賬目太混亂,從2023年九月份才用365財稅軟件做賬,而且,科目混亂,加油費 還入庫存呢,而且說,2023年以前的賬目,手工賬什么的根本沒有,老板還讓查查,看他這些年,錯在哪里了,我該怎樣弄這些賬目呢?麻煩您指導(dǎo)我一下,我想重新建一個賬套,好像還怕365財稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上,感謝您,指導(dǎo)我一下,謝謝老師了!
就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673,銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%,里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個點,進來的票廠家收我6個點,現(xiàn)在應(yīng)該進來多少的票的金額才能抵扣
2月1號不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費用了,導(dǎo)致管理費用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費用能否放在A公司報銷,怎么寫分錄
老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。(沖紅了無票收入)、(因為開錯主體)5月10稅務(wù)申請又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負沖紅主營業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請問一下售價100元,收客戶10%稅點,變成含稅價110元,開票金額110元,確認當(dāng)月收入的時候怎么做會計分錄合理呢?
垮年了,庫存虛高,金額有點大,三四百萬,年產(chǎn)值在兩千萬左右,怎么操作
開出紅字發(fā)票時做與原先相反分錄是吧
這個做負數(shù),不能做相反這個
好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員啦。