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老師7月份收到前幾個月的開票作廢,然后已經(jīng)在開票系統(tǒng)里開銷項負數(shù)了。那么我該如何做分錄呢?

2020-08-11 08:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-11 08:13

收到開紅字發(fā)票?借庫存商品 負數(shù),貸應(yīng)付賬款 負數(shù),進項稅額轉(zhuǎn)出,開出紅字做借應(yīng)收 負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入 ,負數(shù),應(yīng)交增值稅 負數(shù)

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快賬用戶5928 追問 2020-08-11 08:34

開出紅字發(fā)票時做與原先相反分錄是吧

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齊紅老師 解答 2020-08-11 08:43

這個做負數(shù),不能做相反這個

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快賬用戶5928 追問 2020-08-11 08:45

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-08-11 08:51

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員啦。

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2020-08-11
您好,那都作廢了就不用管了啊
2019-07-29
發(fā)票是這個月開的嗎?
2019-07-29
您好,需要作廢負數(shù)發(fā)票,就可以作廢之前的發(fā)票了。
2019-07-29
你好 正常的進項發(fā)票,借:原材料等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目 取得負數(shù)進項發(fā)票,借:應(yīng)付賬款等科目,貸:原材料等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 再取得了正數(shù)發(fā)票,借:原材料等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸:應(yīng)付賬款等科目
2024-08-26
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