您好,社會團體會費統(tǒng)一收據(jù)開的會費免征增值稅,所以申報的時候,填寫0
老師之前會計把普票也給抵扣了,這個怎么辦,這種票可以抵扣嗎
老師這個分錄做賬對嗎?是什么意思
貨款發(fā)出后因賬戶錯誤返回賬戶,怎么下賬
新辦公司,其中一個股東用微信付給其它公司支付了3萬元土地租賃費,可以計入實收資本嗎?確立實收需要哪些附件
建筑企業(yè)純勞務(wù)怎么開具簡易計稅的發(fā)票,做賬和報稅有什么要求嗎
老師 前段時間有個員工給我說得離職 之前說過幾次是因為社保 想離職 我以為是這個原因 今早給我電話說是因為覺得老板和我對他有意見 我說了一些話 誤會解除 想讓給漲漲工資 覺得來了一年了 我給老板說 老板說是我自己的事 我看著辦 這種情況是漲還是不漲
老師好!想咨詢下,公司作為中間商,從采購商那購買物品后,采用直發(fā)模式送往銷售商。賬務(wù)處理上,生產(chǎn)成本確認,需要通過庫存商品科目嗎? 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:庫存商品 貸:預付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
老師我們剛開始是一個生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個車間了我要怎么辦
如果對方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤里面,那么平時財務(wù)報表里面的未分配利潤的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤和本年利潤,加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,意思是直接0申報嘛
您好,是的,直接0申報
老師,那做賬的時候還需要做會費收入嗎
您好,做賬時還是計入收入的
老師,會費收入確定是0申報?有人說要報只是填免稅那欄,我都不知道哪個對了
您好,你說得對,在增值稅申報表的第11欄,免稅收入那里填寫,其他地方就填寫0
老師,不好意思??!我也沒報過,想知道哪個是對的
您好,可能各個地方規(guī)定不一樣,不過正確的做法是在11欄,免稅收入那里填寫
我看前面的會計直接0申報的,我也搞亂了,是不是都對呀
您好,因為各個會計做法可能不一樣的,可能覺得不用繳納增值稅就填0即可,不過正確的做法是在11欄,免稅收入填寫