你好,差額發(fā)票可以開兩張的,成本一張,備注差額納稅,然后差額一張 2.是的,是按照各自的稅點分別申報的
老師,您好,1.請問一下,人力資源服務費,開普票:服務費工資135108.2元,管理費800元,是開5個點的差額發(fā)票,沒開到一張發(fā)票上,請問這種情況可以差額征稅嗎?2.開6個點的專票:服務費450000元,請問一下,申報是按5.6個點分別申報吧!
老師你好,我們是人力資源行業(yè)一般納稅人,請問,如果給對方談的業(yè)務都是都是繳納服務費,而勞務派遣人員的工資社保公積金等對方繳納,請問,我們開發(fā)票直接開6個點的票就可以了吧,不用開差額票吧?
老師,請問在稅務局備案過差額開票的就一定要使用差額開票功能開票,而沒有備案過的是可以采取工資社保開一張5個點的發(fā)票,服務費開張專票的嗎。
老師,收到一張人力資源服務開過來的差額征稅專票請問可以抵扣嗎?稅率處帶三星號是什么意思?如果可以的話要怎么抵扣?發(fā)票備注處寫著差額征稅:9349.12元。金額9873.77元,稅率帶三個星,稅額26.23元
我公司是一般納稅人,收到勞務公司開具的人力資源派遣服務費用差額征稅專用發(fā)票,請問,這個進項稅額可以抵扣嗎?賬務處理可以進成本嗎?
待發(fā)工資款項 1500 收到賬上一個摘要是這個,是什么錢呢,怎么入賬額
固定資產入賬標準是什么?購買了7000、13000元的商品可以直接入費用嗎
計提了信用減值損失,匯算德時候能稅前扣除嗎
你好,老師 今年的所得稅匯算報過了,發(fā)現(xiàn)有24年10月份的費用沒有入賬,能調整嗎,還是2025年用這些費用
之前的發(fā)票認證了,這個月沖紅了,報增值稅的時候進項稅額轉出,會計分錄該怎么寫
老師,股權轉讓利潤表中是負數(shù),但是未分配利潤有18多,這樣做股轉要交個人所得稅和印花稅嗎
以前年度多計提了農產品進項,今年可以做進項轉出嗎
收到銀行承兌如何簽收
你好,請問現(xiàn)金流量表,最后三條個數(shù)據(jù),怎么計算得,
房子是法人名字,公司申報房產稅,可以按自有房產,每個季度交房產稅嗎?