你好,與購(gòu)入貨物價(jià)款一起計(jì)入貨物的成本,比如材料價(jià)款100,稅13,按113計(jì)入原材料;

老師,我公司是小規(guī)模納稅人但是采購(gòu)進(jìn)來(lái)的都是一般納稅人開的13個(gè)點(diǎn)的稅票,請(qǐng)問(wèn)這些稅我要做什么處理?
老師,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在向一家小規(guī)模納稅人公司采購(gòu)芯片,請(qǐng)問(wèn)這家小規(guī)模納稅人給我們開專票可以開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
我們是一般納稅人,采購(gòu)的那些原材料,對(duì)方都是小規(guī)模納稅人,開的專票也是一個(gè)點(diǎn)的,我們賣出去的東西卻要開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這樣成本就很高,請(qǐng)問(wèn)老師有沒(méi)有什么解決的辦法呀?納稅籌劃方面
我是小規(guī)模納稅人,一般納稅人給我開了13個(gè)點(diǎn)的專票,我怎么做賬,價(jià)稅都進(jìn)購(gòu)買商品的成本嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,物業(yè)給公司開電費(fèi)發(fā)票,對(duì)方一般納稅人給開13%稅點(diǎn)的普通發(fā)票,電費(fèi)是含稅價(jià),那這樣我們要承擔(dān)13個(gè)點(diǎn)的稅額,請(qǐng)問(wèn)這樣合理嗎?
我不想沖進(jìn)項(xiàng)只想沖393539.83
我沖掉393539.83
我沖掉393539.83
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
借:管理費(fèi)用-招待費(fèi)393539.83借:進(jìn)項(xiàng)稅51169.17貸法人
你好老師我請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)借393539.83進(jìn)項(xiàng)稅51160.17貸法人,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,但是費(fèi)用太高我沖393539.83可以沖嗎
裝修出租的房子,裝修款跟發(fā)票沒(méi)齊全,但是裝修狀態(tài)到2025年8月已經(jīng)達(dá)到可使用狀態(tài)。裝修費(fèi)沒(méi)齊全且沒(méi)竣工單可以從2025年9月開始攤銷裝修費(fèi)嗎?可以按照合同金額去攤銷嗎?比如合同金額一共500萬(wàn),目前只收到300萬(wàn)發(fā)票,還剩200萬(wàn)未收到發(fā)票且未付款。可以按照500萬(wàn)的基數(shù)去攤銷嗎?
老師,我們是上個(gè)月才下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照小規(guī)模的,想升成一般納稅人,是直接在電子稅務(wù)局就可以嘛
選項(xiàng)D應(yīng)該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營(yíng)所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營(yíng)單位的呀
老師我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購(gòu)商品后再批發(fā)賣出去,當(dāng)月不會(huì)所有的都賣出去呀,我采購(gòu)和配送的時(shí)候都做應(yīng)交稅費(fèi)的銷和進(jìn)了。


我好像聽過(guò)一個(gè)課說(shuō)這個(gè)稅還要怎么處理一下的
你好,不需要做其他特殊處理的