你好 你這個的分錄相當于是把進項結轉到了未交增值稅科目 你還需要把6月的銷項也結轉到未交增值稅科目
老師,您好,我們6月有一筆分錄,借:應交稅費-未交增值稅(貸方紅字),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸方,是代表什么意思?我7月需要怎么做分錄嗎?
這個月進項大于銷項,需要結轉增值稅?如果結轉增值稅,分錄是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅 紅字?
老師,銷項大于進項,那么月末分錄是 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
增值稅一般納稅人,每月需要結轉增值稅嗎,需要做這筆分錄嗎借應交稅費—-未交增值稅,貸:應交稅費—-進項稅額,借應交稅費—-銷項稅,貸應交稅費—-未交增值稅
那分錄能寫一下嗎?,之前未交增值稅在借方,借:應交稅費——未交增值稅2元,貸:應交稅費——轉出多交增值稅2元,那么后期銷大于進了,未交增值稅在貸方,怎么沖平借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅6元,貸:應交稅費——應交增值稅——未交增值稅6元,那么下月實繳的部分是4元,那么請問我怎么做分錄把之前的借方未交增值稅2元沖平呢,
出口越南的業(yè)務,員工拿收據(jù)報銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務,就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計算?
認識些人進入央企外包的開票員和收款員,估計財務總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財務總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責范圍內(nèi)的事情,財務總監(jiān)說如果明職責范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財務總監(jiān)明知道是認識高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機械租賃租別人的機械設備,轉租業(yè)務, 1、請問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結轉收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進項稅和銷項稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會計憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會計做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
我們6月沒有銷項,那7月我怎么處理這筆分錄呢?需要做什么分錄呢
進項大于銷項的時候 不需要做結轉
老師,我沒聽明白,麻煩您說仔細一點
本期只有進項沒有銷項 不需要繳稅 不要做進項結轉的分錄!