你好,看你們稅局要求,稅控盤下載發(fā)票然后就可以開了,發(fā)票章要申請的,要買開票設(shè)備才行
老師,您好,請教一個問題,我這家單位。他們的這個現(xiàn)在要注銷了,之前因為他公司的上還有一定小面包兒車。是以公司的名義買的,想把這個小面包車賣掉??墒枪居袃赡隂]有經(jīng)營的嗎,這兩年就是。前幾天我給他補申報呢,現(xiàn)在就是開這個小汽車的票,不知道怎么樣開。我查了一下,以前的開票記錄,他以前就是說那個增值稅的普票和專票都沒有領(lǐng)過,全部是領(lǐng)的那個。全部是開票開的那種網(wǎng)絡(luò)版的機打發(fā)票,那個票我也不了解是什么意思,這個小汽車開什么樣的票呢,沒有有金稅盤,我到稅務(wù)局給他領(lǐng)個金稅盤嗎?
老師,您好!請問信息服務(wù)型的個體工商戶在國家電子稅務(wù)局官網(wǎng)上首次申請了票種核定為增值稅電子普通發(fā)票成功通過審核了,是不是第一次發(fā)票領(lǐng)取一定要到稅務(wù)局?另外電子發(fā)票專用章是不是也要申請?是不是還要找百旺或航天的稅控服務(wù)單位購買稅控設(shè)備呀?
老師,小規(guī)模納稅人代開發(fā)票,作廢,增值稅季報申報成功。在電子稅務(wù)局申請退稅申請成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報表錯誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報,忘記了無票收入。也就是增值稅申報表第9、10行錯了。無票?普票?專票,沒超45萬。所以代開作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報表,退稅的金額也沒有變。只是擔心修改了增值稅申報表,那么退稅當時上傳的增值稅申報表就錯了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報表,不管這個退稅上傳的增值稅申報表。還是2.直接不改報表,無票收入直接進預(yù)收,下個季度再報無票收入。老師。我們的無票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個方案可行呢?
老師:您好!朋友注冊了一家個體工商戶業(yè)務(wù)主要是設(shè)計的,2020年5月注冊,一直沒業(yè)務(wù)也沒有領(lǐng)購發(fā)票,也沒開銀行賬戶。9月末因為有業(yè)務(wù),就第一次申請領(lǐng)購發(fā)票,領(lǐng)了10萬元額度的普通發(fā)票,申請的時候申請了領(lǐng)購10張每個月(當時想多領(lǐng)一點,不用每個月跑,再者沒開過發(fā)票,擔心開錯,就多領(lǐng)了一些,但業(yè)務(wù)量沒有那么多。)核定征收33000一個月,9月末開了15萬的設(shè)計費普通發(fā)票。昨天稅務(wù)局打她電話,問為什么領(lǐng)那么多發(fā)票,要去注冊辦公地址實地調(diào)查,這事情嚴重嗎?是不是初次領(lǐng)購發(fā)票金額太大才引起稅務(wù)過來實地核實的,實地核查主要核查什么,需要準備哪些資料?
【廣東稅務(wù)】尊敬的納稅人:東莞市長安盛潔防靜電用品經(jīng)營部(92441900L313762816)您所申請開具的增值稅專用發(fā)票(申請單500024076119)審核不通過,原因:有其他不得申請代開專用發(fā)票的情形;您企業(yè)最近12個月代開增值稅專用發(fā)票次數(shù)大于12次,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅發(fā)票管理等有關(guān)事項的公告》(2019年第33號),增值稅小規(guī)模納稅人(其他個人除外)發(fā)生增值稅應(yīng)稅行為,可以使用增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)自行開具。,請在電子稅務(wù)局“票種核定”模塊申請核定增值稅專用發(fā)票使用。 這個是什么意思?老師是不是稅局不給代開了?
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準備賣出,當時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝