您好,如果起用了固定資產(chǎn)模塊的話,后期采購固定資產(chǎn)是直接錄卡片,再生成憑證,否則,在總賬系統(tǒng)直接錄憑證。
后期采購固定資產(chǎn)是直接錄卡片還是錄憑證
你好老師 我在金蝶K3 軟件錄入固定資產(chǎn)卡片后,在總賬系統(tǒng)會自動生成購入數(shù)據(jù)嗎? 還是總賬正常做購入資產(chǎn)憑證,卡片期末直接結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊
老師,請問固定資產(chǎn)是不是直接錄入卡片就行了,不用單獨做個憑證吧?
老師,我想問一下 ,我們公司的賬 之前是代賬做的,固定資產(chǎn)沒有做固定資產(chǎn)卡片,是直接錄購買的憑證,和計提折舊。 我現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)錄到卡片里面去,是只用錄還有剩余價值的固定資產(chǎn)吧 ?金額 ,凈值都用剩余價值的數(shù)字吧?
老師,購買固定資產(chǎn),用入庫到ERP系統(tǒng)嗎,還是直接在財務(wù)軟件卡片里錄進(jìn)去然后賬上直接入固定資產(chǎn)就行。
老師,9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
面試:等會去面試香港的財務(wù),做自我介紹的時候,怎么結(jié)合以前做過的香港賬務(wù),去更好的自我介紹,沒有頭緒
老師,請問我們簽了一份服務(wù)協(xié)議,偶爾需要對方來公司提供,對方派出人員的差旅費由我們公司承擔(dān),這個差旅費在我們公司能正常做差旅費嗎還是做什么費用呢?能稅前扣除嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應(yīng)的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務(wù)費票據(jù),沒超過稅務(wù)核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務(wù)風(fēng)險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財務(wù)報表給老板看啊?