借款時,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款 如果不是單位的職工沖借款時,借工程施工合同成本貸,其他應(yīng)收款 如果是單位的職工,發(fā)工資時扣借款,借應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)收款
工程施工工人借支,怎么沖賬
請問7月做賬時借工程施工 貸銀存 借主營成本 貸工程施工 到10月的賬,要紅沖掉,怎么沖呢?
借工程施工,貸應(yīng)付賬款 月末結(jié)轉(zhuǎn)借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工,已經(jīng)完成,后面發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)不存在,要怎么沖掉?
老師,暫估的成本分錄,借:工程施工-項目 貸:應(yīng)付賬款暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本貸:工程施工-項目,現(xiàn)在我沖暫估怎么沖
借工程施工 貸應(yīng)付賬款~暫估, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工 暫估成本已結(jié)轉(zhuǎn)成本,后期怎么沖回有差額?
老師好~咨詢下,小規(guī)模納稅人,收到報銷的發(fā)票,增值稅專用發(fā)票,費用類~這個款項之前的會計已支付,目前賬務(wù)要怎么處理?
供應(yīng)商給單位開具的專票,為什么在電子稅務(wù)局未勾選明細里,只能查看到藍字發(fā)票,而查看不到紅字發(fā)票呢?
裝修工人買的工作服發(fā)票進項可以抵扣嗎
老師,月末,增值稅進項大于銷項,為什么不用結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅?
老師五月末報年報的都是什么類型的單位需要報
支付給客戶的違約金,再計算應(yīng)納稅所得額,為啥可以稅前扣除
老師匯算清繳管理費用辦公費,在哪張表哪行調(diào)整
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點進去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個勾,有的是灰色的勾,有的是藍色的勾,然后我沒有改動,直接點了下一步,也就是系統(tǒng)自動就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報主管2024版,A105000納稅調(diào)整項目明細表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費用明細表,管理費用調(diào)減20元,主表中第五行管理費用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80