作為投資計(jì)入實(shí)收資本
我們是最培訓(xùn)的,一個(gè)校區(qū)就注冊(cè)了一家公司,有獨(dú)資的,有投資的,做賬的話我想全部獨(dú)立核算,看每個(gè)校區(qū)的經(jīng)營(yíng)情況,我是使用明細(xì)科目還是建立不同的賬套好
你好,公司有個(gè)部門是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的,有個(gè)人投資了一筆款給那個(gè)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的部門,這筆款對(duì)于公司來(lái)說(shuō)要計(jì)到哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師好,公司現(xiàn)在正屬于籌建期,名下有一個(gè)門店,是獨(dú)立核算(還在裝修),現(xiàn)在門店所發(fā)生的全部費(fèi)用全是公司在支付,老板說(shuō)這算投資門店,等門店開始營(yíng)業(yè)后,就正常做門店的賬,請(qǐng)問(wèn)公司應(yīng)該怎么做賬呢?
我想問(wèn)一下那個(gè),就是我們有一個(gè)公司,有一個(gè)公司就是說(shuō),現(xiàn)在這個(gè)公司成立,這個(gè)公司是專門兒為了收購(gòu)前面那個(gè)公司的就是說(shuō),一一些沒(méi)有收回來(lái)的應(yīng)收賬款,然后我這個(gè)新公司的會(huì)計(jì)科目應(yīng)該做到哪個(gè)科目里面呢?
你好老師,我有個(gè)公司下面有個(gè)項(xiàng)目部,它是有單獨(dú)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,所以我是單獨(dú)記賬的,之前有筆工程款是項(xiàng)目部的計(jì)入的應(yīng)付賬款,這次沒(méi)從項(xiàng)目部付款,而是從公司扣款,我怎么抵消這個(gè)應(yīng)付賬款。不是一本帳,我們是手工記賬。
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對(duì)不對(duì)? 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅
老師,我們公司年?duì)I收8000左右,每個(gè)月預(yù)收600多萬(wàn)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,企業(yè)繳納的保險(xiǎn)費(fèi)里的車船稅怎么計(jì)提會(huì)計(jì)分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來(lái)啊,本來(lái)應(yīng)為沒(méi)申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來(lái),發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒(méi)有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒(méi)開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
可是他這款是投資給那個(gè)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的部門的???
我們公司整體賬上也要計(jì)到實(shí)收資本啊?
如果那個(gè)部門是獨(dú)立核算的,就不涉及你們公司的賬務(wù),只在那個(gè)獨(dú)立核算部門計(jì)入實(shí)收資本就可以了
雖然那個(gè)部門利潤(rùn)是獨(dú)立核算,但現(xiàn)金付款收款還是通過(guò)我們的賬戶,所以我們賬上收到的這筆錢我也得記賬啊,現(xiàn)在我就是不清楚到底要記到哪個(gè)科目里
這樣就不屬于獨(dú)立核算,獨(dú)立核算的話就不能用你們的賬戶,這樣的話你可以先記到其他應(yīng)付款
是的,說(shuō)是說(shuō)獨(dú)立核算,但又不是分的很清楚,哎。。
你們先掛其他應(yīng)付款,然后付給那個(gè)部門再?zèng)_掉就行,那個(gè)部門做實(shí)收資本即可,最好留個(gè)投資人對(duì)那個(gè)部門投資的書面文件證明
好的,謝謝
不客氣,有問(wèn)題可再來(lái)咨詢