1.確保您已經(jīng)從項(xiàng)目部獲得了相應(yīng)的付款收據(jù)或憑證,以證明這筆款項(xiàng)已經(jīng)支付。 2.找到之前計(jì)入應(yīng)付賬款的相關(guān)賬目,確認(rèn)該筆款項(xiàng)的賬目代碼和記賬日期。 3.核對(duì)公司的扣款憑證,確認(rèn)扣款日期和扣款金額。 4.根據(jù)核對(duì)結(jié)果,編制會(huì)計(jì)分錄,將之前計(jì)入的應(yīng)付賬款與本次扣款進(jìn)行抵消。 例如,假設(shè)之前計(jì)入的應(yīng)付賬款為1000元,本次扣款金額也為1000元,則可以編制以下會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款 1000元 貸:銀行存款或其他相關(guān)科目 1000元 以上會(huì)計(jì)分錄表明,應(yīng)付賬款已經(jīng)支付,因此將其從應(yīng)付賬款中抵消。 1.根據(jù)公司的財(cái)務(wù)規(guī)定,將抵消后的應(yīng)付賬款進(jìn)行適當(dāng)?shù)馁~務(wù)處理。例如,如果這筆款項(xiàng)屬于項(xiàng)目部應(yīng)該支付的工程款,可能需要將該筆款項(xiàng)從項(xiàng)目部的賬戶中扣除或退還給項(xiàng)目部。 2.更新您的手工記賬系統(tǒng),將抵消后的應(yīng)付賬款記錄到正確的賬目中,并確保所有相關(guān)憑證和記錄都得到更新和保存。
我們是勞務(wù)公司,收入就是管理費(fèi)用,基本上都是別人掛靠項(xiàng)目在我們這邊。我們按照工頭做了分部 每個(gè)分部下面還有好幾個(gè)項(xiàng)目。項(xiàng)目款回來(lái)之后我們我們負(fù)責(zé)支付項(xiàng)目的貨款,報(bào)銷(xiāo)款等、我要怎么設(shè)置核算科目更簡(jiǎn)便???我最好可以在系統(tǒng)直接看到一分部下面有哪些項(xiàng)目,每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)賬多少,還有項(xiàng)目上回來(lái)發(fā)票很多都是分批付款的,怎么直接可以看出這張發(fā)票還有多少款沒(méi)有支付?我們跟分部項(xiàng)目上的主要是往來(lái)賬的登記
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目提前完工了,實(shí)際竣工金額也比合同金額小。當(dāng)時(shí)項(xiàng)目上有幾個(gè)工人是自己去稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票,付款只付了一部分,還有尾款結(jié)果完工的時(shí)候項(xiàng)目部私下付款了。沒(méi)有走公司賬戶,現(xiàn)在這幾個(gè)人還有應(yīng)付賬款掛在賬上,但是實(shí)際這個(gè)錢(qián)已經(jīng)私下付給他們了,這個(gè)應(yīng)付賬款怎么沖賬啊
老師,項(xiàng)目預(yù)繳2%的稅款有些是我們老板付的有些是對(duì)方公司付的 對(duì)賬的時(shí)候這個(gè)怎么處理呀?是不是把對(duì)方公司付款的這部分從工程款里面扣掉?
老師你好,我公司收到款項(xiàng)(沒(méi)有開(kāi)發(fā)票)記入了應(yīng)收賬款了。 現(xiàn)在公司給別的公司匯款了,可是對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,這種情況下,我們打給別的公司的款項(xiàng)記入什么科目? 是應(yīng)付賬款還是預(yù)付賬款(收款是記入了應(yīng)收賬款了)
老師,我們是建筑公司,下面有好幾個(gè)項(xiàng)目,我轉(zhuǎn)給各個(gè)項(xiàng)目的備用金怎么記賬?還有各個(gè)項(xiàng)目所用的備用金需不需要做單獨(dú)的記賬,還是全部計(jì)入到公司的賬目中?
老師,工商年報(bào)填寫(xiě)資產(chǎn)總額是填寫(xiě)1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請(qǐng)問(wèn)新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問(wèn)下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬(wàn)的貨,23年的溢價(jià)是3萬(wàn),實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬(wàn)。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱(chēng)。但我公司帳戶上查詢(xún)不到背書(shū)轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒(méi)有簽收。但開(kāi)票銀行同樣顯示了我公司的名稱(chēng)。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
之前是發(fā)票開(kāi)的多,但是從項(xiàng)目部付錢(qián)。這次是從公司走的錢(qián),但發(fā)票還是項(xiàng)目部的發(fā)票。不知道該怎么做賬。
之前是項(xiàng)目部付錢(qián),但是開(kāi)的票多,掛賬后為應(yīng)付賬款,這次是從公司走的錢(qián),抵消的是項(xiàng)目部的那應(yīng)付賬款。
同學(xué)你好 計(jì)入工程施工哦
不是一本賬,我項(xiàng)目部的怎么抵消應(yīng)付賬款,我公司賬沒(méi)有應(yīng)付賬款。
你們年底不合并嗎
一直沒(méi)合并過(guò)。項(xiàng)目部也有營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
一直都是分開(kāi)記賬的
匯算清繳應(yīng)該合并的呀