你好,如果進(jìn)口的是從價(jià)計(jì)征的應(yīng)稅消費(fèi)品,算組價(jià)時(shí)要除1-稅率,比如進(jìn)口高檔化妝品,如果進(jìn)口的不是應(yīng)稅消費(fèi)品,比如大豆,就是不需要的
老師,您好,我想問下進(jìn)口貨物的組成計(jì)稅價(jià)格為什么有些要減去 1-消費(fèi)稅 有些不要 這究竟怎么區(qū)分的呢?
老師我想問一下,價(jià)稅分離,為啥有的主營業(yè)務(wù)收入要乘以1+稅率,為啥有些主營業(yè)務(wù)收入直接乘以稅率,我們怎么區(qū)分這兩個(gè)稅率的使用呢
老師我們公司進(jìn)口一批貨物,這些進(jìn)口增值稅和進(jìn)口關(guān)稅的繳款書上有一個(gè)美元匯率。請問這個(gè)沒有匯率是要根據(jù)什么得到的呢?怎么跟我去外管局上看進(jìn)口貨物時(shí)間中間價(jià)和當(dāng)天匯率不一樣呢
請問老師,我在備考初級。想問下,進(jìn)項(xiàng)稅的話。什么情況下要算入本身的入賬成本,什么情況下不需要,比如接受有形物品投資,這個(gè)是有算的,其他的呢?怎么區(qū)分,我有點(diǎn)混亂。
老師,您好,我想問一下,第二問,受托方代收代繳的消費(fèi)稅中,組成計(jì)稅價(jià)格為什么包含煙葉稅的價(jià)格,正確的這個(gè)嗎【(110+22)/(1-10%)+12+8/(1-9%)】*(1-30%)*30%其中,為什么要減去10% 以及第六問中當(dāng)期準(zhǔn)許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額300*3%,是不是因?yàn)樗菑男∫?guī)模人處購買,所以即使開了增值稅專用發(fā)票也只能抵扣3%的,不能按照13%的進(jìn)行抵扣 謝謝老師
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計(jì)考經(jīng)濟(jì)法的時(shí)候,各種稅率(如城市維護(hù)建設(shè)稅,職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),廣告費(fèi),業(yè)務(wù)宣傳費(fèi))會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報(bào)有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報(bào)的一次性扣除數(shù)?
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計(jì)憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
老師,這個(gè)大豆不也算消費(fèi)品嗎?直接煮了吃
你好,我們生活中的物品都是消費(fèi)品,但不是所有的消費(fèi)品都交消費(fèi)稅,只對消費(fèi)稅稅目中列舉的項(xiàng)目交消費(fèi)稅的