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請(qǐng)問老師,對(duì)于收到貨無發(fā)票未付款的業(yè)務(wù),暫估入賬后 ,協(xié)議三個(gè)月后開票付款,怎么處理。對(duì)沖可以票來了再做嗎?這期間的主營業(yè)務(wù)成本怎么做賬?若跨年了又怎么做?

2020-08-09 07:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-09 07:09

您好 暫估入賬后 可以等發(fā)票來了再?zèng)_ 暫估的結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 跨年也這樣賬務(wù)處理

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快賬用戶3495 追問 2020-08-09 07:13

結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本后,等票來了,發(fā)現(xiàn)數(shù)目有出入,怎么辦?是否也要對(duì)沖后再重做?

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齊紅老師 解答 2020-08-09 07:39

如果有差異的話 可以增加或者沖銷主營業(yè)務(wù)成本差額

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您好 暫估入賬后 可以等發(fā)票來了再?zèng)_ 暫估的結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 跨年也這樣賬務(wù)處理
2020-08-09
同學(xué),你好 借:主營業(yè)務(wù)成本? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù)
2024-02-26
借應(yīng)付賬款暫估貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)300 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付賬款250, 借應(yīng)付賬款貸銀行存款250
2022-05-05
你好,將原暫估入賬的紅字沖回,重新入賬就可以。
2019-11-14
它屬于哪一年的成本?
2023-04-07
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