您好 暫估入賬后 可以等發(fā)票來了再?zèng)_ 暫估的結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 跨年也這樣賬務(wù)處理
請(qǐng)問老師,對(duì)于收到貨無發(fā)票未付款的業(yè)務(wù),暫估入賬后 ,協(xié)議三個(gè)月后開票付款,怎么處理。對(duì)沖可以票來了再做嗎?這期間的主營業(yè)務(wù)成本怎么做賬?若跨年了又怎么做?
我2022年12月暫估的分錄是這么做的, 借:主營業(yè)務(wù)成本648596 貸:應(yīng)付賬款648596 .然后我2023年1月沖暫估的分錄是這么做的: 借:應(yīng)付賬款 648596 貸:以前年度損益調(diào)整648596 根據(jù)收到票: 借:主營業(yè)務(wù)成本601250 貸:應(yīng)付賬款601250 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?怎么感覺不對(duì)呢,應(yīng)該怎么處理,比如我暫估了648596,但是收到票只收到601250,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問老師,12月暫估成本了,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。今年一月收到了發(fā)票怎么紅沖呢?跨年紅沖怎么做分錄呢?
老師,記賬公司做了應(yīng)付賬款-暫估,對(duì)應(yīng)主營業(yè)務(wù)成本 ,還有應(yīng)付職工薪酬,也記了應(yīng)付賬款-暫估,都是去年2023年的暫估,結(jié)果跨年了,應(yīng)付賬款-暫估還有26.4萬,對(duì)應(yīng)是2023年的工資,2023年的主營業(yè)務(wù)成本,請(qǐng)問應(yīng)該怎么處理,因?yàn)槿绻麤_掉原來的暫估,會(huì)影響成本,影響利潤(rùn),那么怎么做分錄才對(duì),
我們公司今年7?進(jìn)項(xiàng)票沒到,就暫時(shí)進(jìn)行了成本暫估:eg借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本110w,貸:應(yīng)付賬款-暫估110萬。后來發(fā)票分兩三個(gè)月進(jìn)來的,就陸續(xù)根據(jù)到賬發(fā)票 先沖紅對(duì)應(yīng)金額暫估 重新做一筆結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄了(借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估成本 -80w,貸:應(yīng)付賬款-暫估 -80w)這樣對(duì)嗎?最終11月份發(fā)票到齊了 但是剩余暫估30,實(shí)際只到10了,是不是也正常 先沖紅30w的暫估,再做個(gè)10w的正常成本結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,請(qǐng)問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本后,等票來了,發(fā)現(xiàn)數(shù)目有出入,怎么辦?是否也要對(duì)沖后再重做?
如果有差異的話 可以增加或者沖銷主營業(yè)務(wù)成本差額