您好 請問是當(dāng)月計提當(dāng)月繳納么
老師 問下,余額表上期末余額 保險個人承擔(dān)部分是0 單位承擔(dān)部分是有余額的嗎?
老師社保個人承擔(dān)的部分借方金額是2037,工資是當(dāng)月發(fā)上個月的,可社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,其他應(yīng)付款個人承擔(dān)社保部分為借方余額對不
應(yīng)付職工薪酬- 社會保險費 期末借方有余額,怎么調(diào),企業(yè)承擔(dān)的部分還沒分配
老師,請問下,單位給員工是不是承擔(dān)所有的保險,個人部分承擔(dān)的是哪三個保險呢?
老師其他應(yīng)收款-社保(個人承擔(dān)部分)借方有余額,是不是代表員工承擔(dān)部分,我還未扣下來呢
老師,我的美團經(jīng)營,我目前用個人銀行卡結(jié)算,還是用公戶的卡結(jié)算合適?
易貸賬電子賬怎么確定各個科目平了呢?
老師公司社保欠費,25年沒有計提社保費,季度申報表應(yīng)付職工薪酬那和個稅申報的有挺大差可以么?小于個稅申報的
老師你好!墻體拆除,一般納稅人稅率是多少,屬于哪類
最新電商稅法在哪里查?
事業(yè)單位,建了一棟樓,但是因為財務(wù)結(jié)算等手續(xù)沒有完成,所以沒有轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?,F(xiàn)在樓的墻壁,窗戶等地方有損壞需要維修,請問這個維修費在選擇會計科目時候,固定資產(chǎn)維修費,其它維修費。這2個科目應(yīng)該選哪個?
老師對外公司投資及取得分紅會計分錄?
老師好!問下增值稅參與利潤計算嗎?
董老師,您在線嗎?想咨詢您~
老師,第二項建筑公司的,發(fā)放工資全部通過其他應(yīng)付款工資的怎么處理,當(dāng)月工資當(dāng)月計提全額申報個稅,現(xiàn)在個稅系統(tǒng)上是1-9月的全額應(yīng)發(fā)數(shù),不管發(fā)沒發(fā),全部給申報了,但是賬里,當(dāng)時計提的時候通過應(yīng)付職工薪酬,工資,一借一貸平了,只是把工資全部掛到了貸方,到時候發(fā)工資的時候下的其他應(yīng)付款工資,現(xiàn)在是其他應(yīng)付款工資掛的未付的工資,應(yīng)付職工薪酬工資只有一個工會經(jīng)費未付,這種怎么填呢,我要是和系統(tǒng)填一致金額,賬里的報表應(yīng)付職工薪酬倒是能一致,就怕年末發(fā)不完工資,調(diào)增的時候不行,到底怎么寫第二個
上月計提,下月繳納
那應(yīng)發(fā)職工薪酬科目有余額
其他應(yīng)收款-個人承擔(dān)部分 還有個應(yīng)付職工薪酬-社保 這2個右沒有余額
計提只計提企業(yè)部分嗎?
計提只計提企業(yè)部分 個人部分包含在工資里面計提
其他應(yīng)收款-個人 期末余額在借方 負說 應(yīng)付職工-社保在貸方余額對嗎?
是的 其他應(yīng)收款-個人 期末余額在借方 應(yīng)付職工-社保在貸方余額
借方是負數(shù)?
哪個科目借方負數(shù)?
其他應(yīng)收款個人我的在借方負數(shù),是不是那里錯了
您先發(fā)工資還是先交的社保?
先發(fā)工資
那社保的當(dāng)月扣的次月交?
比如8月扣款,扣的是7月保險
發(fā)放工資分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 貸:銀行存款?
是這樣做的
那您次月才上交社保 7月是負數(shù)正常的
好的謝謝
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問