你是不是沒有計(jì)提借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊資本金,會計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費(fèi)用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
這個月沒有計(jì)提,上個月把報(bào)銷這里弄平了,
應(yīng)付職工-保險(xiǎn)搞平了,期末沒得余額
當(dāng)月繳納當(dāng)月的話,你應(yīng)該在當(dāng)月計(jì)提
不是的 ,是11月發(fā)10月的工資
是個人負(fù)擔(dān)的還是企業(yè)負(fù)擔(dān)的?個人負(fù)擔(dān)的應(yīng)該在工資里面。
和工資沒有關(guān)系的。
描述不好。哈哈
本月繳納上個月的應(yīng)該在上一個月,機(jī)器你本月交上了之后,他就不會有余額,然后你再計(jì)提本月的就可以了,它有一個貸方余額。
老師,那我計(jì)提的時候,貸方余額應(yīng)該等于,12月份全部要繳納的金額吧?
計(jì)提這個月的話是的。