按你實(shí)際的就可以 實(shí)際發(fā)生多少做多少
老師,小規(guī)模的建筑業(yè)公司簽訂了消防安裝工程的項(xiàng)目,已經(jīng)開(kāi)票(成本是不是必須按照施工預(yù)算書(shū)中的材料跟人工分別核算,可是材料發(fā)票沒(méi)有那么多,應(yīng)該怎么核算)
本公司為以承接工程為主的鋁合金門(mén)窗制作及安裝公司。大多項(xiàng)目開(kāi)票從高稅率13%開(kāi)具,但本月有個(gè)項(xiàng)目是分開(kāi)核算的,開(kāi)了一部分9%的工程服務(wù)發(fā)票(本來(lái)分開(kāi)核算,這部分算清包工,但甲方要求要9%的發(fā)票,所以選擇了一般計(jì)稅開(kāi)票),另外公司工人工資都是走代發(fā)工資,暫未收到勞務(wù)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),那本月進(jìn)項(xiàng)抵扣該怎么操作?我們收到的都是材料的進(jìn)項(xiàng),(本月也開(kāi)具了些合并開(kāi)票的13%稅率發(fā)票,可以一起抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),比如安裝服務(wù)怎么可以用材料進(jìn)項(xiàng)抵扣之類(lèi)的
老師,你好,幫我分析一下這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬。我們是做光伏發(fā)電項(xiàng)目的,比如在某個(gè)市,各個(gè)村某戶(hù),我們跟甲方結(jié)算材料費(fèi)和安裝費(fèi),在集采平臺(tái)采購(gòu)材料,跟甲方結(jié)算開(kāi)材料票,這個(gè)有進(jìn)有銷(xiāo),跟甲方結(jié)算安裝費(fèi),開(kāi)票開(kāi)的項(xiàng)目名稱(chēng),項(xiàng)目地址都都是同一個(gè)項(xiàng)目,我這個(gè)賬務(wù)怎么做,材料票那塊就是類(lèi)似商貿(mào)賬處理,我們買(mǎi)的材料只有部分材料能跟甲方結(jié)算,然后安裝費(fèi)這塊,還有其他的材料怎么做賬,按工程施工做賬可以嘛,用不用按項(xiàng)目核算
公司類(lèi)型:建筑防水分包企業(yè),一般納稅人,有多個(gè)項(xiàng)目,并且有銷(xiāo)售防水材料。 購(gòu)進(jìn)的材料,部分為工地用材,部分為銷(xiāo)售用材。 問(wèn)題1, 未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但先開(kāi)具了銷(xiāo)售材料發(fā)票應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,是取得發(fā)票后再結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問(wèn)題2,材料名稱(chēng)一致,兩批材料單價(jià)不一致,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 問(wèn)題3,工程行業(yè)必須按項(xiàng)目歸集料工費(fèi)嗎?有些人工是混合成本,無(wú)法分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目上,可以統(tǒng)一核算嗎?
我們是一家建筑施工分公司,一年業(yè)務(wù)量不大,收入成本是按取得的發(fā)票入賬的,各項(xiàng)目也是單獨(dú)核算,但沒(méi)有按每月的進(jìn)度單計(jì)算,現(xiàn)在有這樣的情況:有的項(xiàng)目已經(jīng)發(fā)生了材料,人工,因?yàn)轫?xiàng)目沒(méi)有進(jìn)行下去,像這樣的材料人工怎么處理,還有一種情況就是,工程發(fā)票已經(jīng)開(kāi)完給對(duì)方后,過(guò)幾個(gè)月又發(fā)生了的零星材料人工,這又怎么處理,請(qǐng)老師指教!
計(jì)提了工資,公司沒(méi)有發(fā)放,但是個(gè)稅怎么申報(bào)?
你好,我年度利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)-80000,業(yè)務(wù)招待費(fèi)哪里調(diào)增2000,我的企業(yè)所得銳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表變成了-78000,請(qǐng)問(wèn)在賬里面需要怎么做嗎?
老師,稅額差怎么調(diào)整?借:在建工程-預(yù)付款500 貸:在建工程-勘察費(fèi)500,票來(lái), 借:在建工程-勘察費(fèi)442.48 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn))57.52貸:其他應(yīng)付款500
你好,請(qǐng)問(wèn)收到工會(huì)返還要怎么做賬
毛利13429.32,不含稅收入減去不含稅成本,這個(gè)怎么交增值稅
郭老師民間非贏(yíng)利組織23年多做了收入費(fèi)用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務(wù)活動(dòng)表也對(duì)不上怎么辦
老師,我有一點(diǎn)滯納金所屬期是2023年12月份,2024年1月繳款,我在2024年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,這個(gè)有沒(méi)有問(wèn)題,應(yīng)該在2023年已調(diào)整過(guò),相當(dāng)于重復(fù)了,金額不大,有問(wèn)題嗎?
老師,您好,咨詢(xún)一下,在發(fā)放工資的時(shí)候只發(fā)的部分員工的工資,我在分錄時(shí)其他應(yīng)收款社保數(shù)是只沖掉已經(jīng)發(fā)放的人的社保還是可以全部沖掉
老師您好,我想問(wèn)一下,2021年發(fā)生的業(yè)務(wù)未開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在可不可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票
老師,客戶(hù)用私賬轉(zhuǎn)我們公賬一筆款,現(xiàn)在該怎么處理
是不是不一定要按照預(yù)算書(shū)的約定的材料做成本?
是的,不一定按你合同約定的。