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考試請問,6月份我們對公轉(zhuǎn)賬支付了物流費,但是6月份沒有做賬也沒有認(rèn)證發(fā)票,準(zhǔn)備7月份再認(rèn)證抵扣,這樣6月份和7月份這筆帳怎么做會計處理

2020-08-07 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-08-07 15:00

你好 6月支付了 借管理費用 -物流費 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅貸銀行存款 7月借進項稅貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅

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你好 6月支付了 借管理費用 -物流費 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅貸銀行存款 7月借進項稅貸 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅
2020-08-07
7月沒做現(xiàn)在就補錄入,7月沒認(rèn)證就借原材料 應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進項 貸應(yīng)付賬款 9月認(rèn)證 借應(yīng)交稅費-增值稅-進項 貸應(yīng)交稅費-增值稅-待認(rèn)證進項
2020-09-08
您這個這不是已經(jīng)做賬嗎?
2021-10-23
你好,最好不要這么做,你現(xiàn)在在七月份紅沖,六月份暫估,然后再做發(fā)票的。
2022-07-11
小規(guī)模期間你們有收入的話不允許抵扣,需要做進項轉(zhuǎn)出。
2021-11-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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