這個(gè)實(shí)際交增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額%2B進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,沒有稅負(fù)嗎,你這個(gè)不想交稅,這個(gè)不能大于0 這個(gè),
這個(gè)月報(bào)完稅,留底稅是5056.34,13個(gè)點(diǎn)的稅,那按這個(gè)數(shù)下個(gè)月開票,可以開多少就不交稅,計(jì)算公式是?這個(gè)留底稅是不含稅金額嗎?
老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是?
老師,一般納稅人有留抵稅的,上個(gè)月不開票的?,F(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候想報(bào)點(diǎn)不開票收入交一點(diǎn)稅,這個(gè)留底稅可以選擇這次不抵扣嗎?
老師;我上期有留底稅378.40,但這月我想交點(diǎn)稅,不去底扣上月的留底稅,然后在應(yīng)納稅額0這里寫上這個(gè)月的相差稅,,竽于就是這個(gè)月交增值稅78.01元,可以嗎
老師,我們是新開立的新公司,做餐飲的,剛接手一個(gè)酒店就營(yíng)業(yè)了,發(fā)生的費(fèi)用能不能進(jìn)開辦費(fèi)
老師,財(cái)稅規(guī)定,銀行手續(xù)費(fèi)沒有發(fā)票一律不得入賬!那網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)需要發(fā)票嗎?只有銀行回單可以嗎?
蚯蚓糞能開專票嗎?免增值稅和企業(yè)所得稅嗎?稅率多少?
這個(gè)月的收入,但是客戶還沒給錢,我們也沒開票。這個(gè)月計(jì)入收入吧,還是下個(gè)月再計(jì)入。這個(gè)季度就不報(bào)了
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書,沒有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的財(cái)務(wù)報(bào)表有什么區(qū)別?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),請(qǐng)問應(yīng)付賬款長(zhǎng)期為負(fù)數(shù),是不是不行,稅務(wù)發(fā)現(xiàn)就會(huì)認(rèn)為成本少入了
老師,現(xiàn)在更正第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)比第一次申報(bào)的要少,會(huì)退稅嗎?
老師你好,小規(guī)模公司對(duì)公收跨境收入,但是沒有報(bào)關(guān)單,可以申報(bào)出口免稅嗎
老師,給公司外人員發(fā)傭金交的個(gè)稅最后怎么再退回來
我就想問5056.34,13個(gè)點(diǎn),在這個(gè)數(shù)范圍內(nèi),可以開多少的票就剛好抵掉了
那這個(gè)銷項(xiàng)稅額=5056.34 。對(duì)應(yīng)銷售額=5056.34 /13% ,對(duì)應(yīng)價(jià)稅合計(jì)=5056.34 /13% %2B5056.34
留底稅是這么多,不應(yīng)該是5056.34/0.13=38894.923077,下個(gè)月可以開這么多就可以不交稅了嗎?
5056.34/0.13=38894.923077,是不是可以開這么多票出去?
是的,這個(gè)是不含稅,對(duì)應(yīng)不含稅銷售額=5056.34 /13% 對(duì)應(yīng)價(jià)稅合計(jì)=5056.34 /13% %2B5056.34