企業(yè)所得稅不會退, 匯算才能退?
請問季度財務報表中的利潤表,所得稅是否要填上去呢?比如我現(xiàn)在申報第三季度的財務報表,那么第三季度的所得稅要不要在利潤表中體現(xiàn)再申報?
老師,我第一季度的所得稅申報表的利潤總額和利潤表的利潤總額對不上,我更正第一季度申報表又更正不了,現(xiàn)在怎樣處理
老師,今年第一季度的財務報表已經(jīng)申報,結(jié)果發(fā)現(xiàn)去年第四季度的財務報表“利潤表”中業(yè)務招待費少了幾千塊錢,但不影響利潤總額,需要更正申報嗎?
第一季度和第二季度的財務報表和季報所得稅,收入錯了一分錢現(xiàn)在還可以從電子稅務局自己更改嗎,申報更正里財務報表更正不顯示,財務報表不點更正申報點那個財務報表報送嗎?
老師,第二季度增值稅多交了一個點稅,第三季度去大廳更正申報了,現(xiàn)在申請退稅,第二季度第三財報啥的需要更正嘛
請問老師,公司沒有給員工購買保險,工商年報的時候,社保信息都填0嗎
老師防暑費,需要繳納個稅嗎?
你了解下,我們有員工剛好是6月畢業(yè)的,如果6月交上社保,她和工資能拿到政府的補貼嗎?
老師,請問,我們公司把另一家公司合并后,我們家要開服務費的發(fā)票,稅率原來是3%,合并后服務費的稅率也是3%,沒有變化吧
老師請問,銷售電梯包安裝,按照國令691增值稅納稅義務發(fā)生時間我可以不確認收入,因為提額現(xiàn)在專管員要我們在貨物到達項目地也就是收到進項目當月確認收入,我們這些項目都是墊資做的,還要補增值稅,說電梯到達項目地就要確認設備收入,還要調(diào)賬調(diào)到去年12月確認收入,這樣12月的增值稅的抵扣大廳能辦嗎?
請問老師,我是房開企業(yè),我的建筑施工、材料大包給另外一家有資質(zhì)的企業(yè),承包商給我公司開具我的成本發(fā)票時,開專用發(fā)票,是分開建筑施工費9%稅率,和材料銷售13%稅率,還是有其他的開具方法,請詳細說明,謝謝
老師,機器設備凈值不足10%了,還要計提嗎
單位讓我填財務收入的數(shù)據(jù),請問一般財務收入是指的什么
老師,電子稅局一般納稅人如何導出全年增值稅報表,并且是一張表?
你好老師,是小規(guī)模納稅人,季度最多10多萬,沒有超過30萬。一個工期大概是半年,總金額在10萬元左右,每次收到貨款1萬或者2萬