您好,規(guī)范的分錄是計入其他應(yīng)付款--個人社保科目的,但是實務(wù)中尤其是老會計仍然計入其他應(yīng)收款---個人社??颇康?,這也沒有關(guān)系,最終無論使用哪個科目,都是會沖平的。
老師,我想問下,發(fā)放工資是公司代扣的個人的社保及公積金的部分可以在貸方寫其他應(yīng)付款--個人社保嗎?還是說一定要在貸方寫其他應(yīng)收款---個人社保,因為其他應(yīng)收款在貸方也相當于其他應(yīng)付款?
#提問#老師,我們是先發(fā)上月工資再本月社保的,實際發(fā)放工資時,借 應(yīng)付職工 其他應(yīng)付——社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 到交社保時 才借:管理費用-社保 其他應(yīng)付—社保、公積金、個人所得 貸:銀行存款 這樣對么? 省了 借 :其他應(yīng)收(代繳個人社保公積金部分) 貸:應(yīng)付職工。 是不是 其他應(yīng)收和其他應(yīng)付 只用一個科目就好。因為我要收員工的是其他應(yīng)收 繳納是其他應(yīng)付
工資社保公積金是第三方代發(fā),可否先結(jié)算費用再分配工資,我們公司是受托方的研發(fā)人員工資社保公積金分錄如下: 1.結(jié)算第三方時 借:其他應(yīng)付款-第三方 貸: 銀行存款 有涉及服務(wù)費,分錄(普票) 借:其他應(yīng)付款-第三方 主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費 貸:銀行存款 分配時 借:主營業(yè)務(wù)成本-工資/社保/公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金 2、轉(zhuǎn)出五險一金個人部分 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:其他應(yīng)付款-社保/公積金(個人) 應(yīng)交稅費-個稅 3、第三方代繳、代發(fā)時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(實發(fā))/社保、公積金(公司部分) 其他應(yīng)付款-社保、公積金(個人) 應(yīng)交稅費-個稅 貸:其他應(yīng)付款-第三方 鞋業(yè)對嗎?
企業(yè)用其他應(yīng)付款核算代扣代繳員工個人承擔(dān)的社保公積金,企業(yè)社保屬于當月計提當月繳納,工資是當月計提次月發(fā)放,期末的時候,其他應(yīng)付款-代扣社保公積金是個負數(shù),企業(yè)自行調(diào)整到了其他應(yīng)收款中:借其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 正數(shù) 貸:其他應(yīng)付款—代扣社保公積金 正數(shù),是不是還應(yīng)該做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負數(shù) 進行沖減應(yīng)付職工薪酬,而這筆沖減的分錄意思是不是將員工個人承擔(dān)的社保公積金從應(yīng)付職工薪酬工資部分進行扣減掉,因為企業(yè)在期末已經(jīng)繳納了,次年的時候就不需要發(fā)放這部分了
老師,有個問題,社保的計提與發(fā)放,我看到有兩個方式,有的人把個人承擔(dān)的社保放在應(yīng)付職工薪酬里面,有的放在其他應(yīng)該款-個人社保,哪個對。方法1,計提時借:管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬_社保(公司部分),發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬-社保(個人+公司),貸銀行存款。個人部分是在發(fā)放工資的時候的貸方應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)。第二個方式,計提借:管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬_社保(公司部分),發(fā)放,借:應(yīng)付職工薪酬(公司部分),其他應(yīng)收款_個人社保,貸銀行存款。其他應(yīng)收款-個人社保在發(fā)放工資時的貸方也會出現(xiàn)
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應(yīng)交稅費(進項),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應(yīng)交稅費(進項),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網(wǎng)刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費算不算呢?
謝謝老師,我就是計入其他應(yīng)付了
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!