您好,按照她的性質(zhì),應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)我司行政部經(jīng)理填費(fèi)用報(bào)銷單,工資表也是注明她是行政部的,報(bào)銷部門寫銷售部,我外賬應(yīng)該怎么做呢?入管理費(fèi)用還是銷售部呢
員工在工資表里是研發(fā)部的,但是費(fèi)用報(bào)銷單的報(bào)銷部門寫銷售部,我外賬入銷售費(fèi)用還是研發(fā)支出呢
請(qǐng)問(wèn)各個(gè)部門經(jīng)理的工資是算做成本還是管理費(fèi)用(如前廳部、客房部、餐飲部、銷售部),另外餐廳采購(gòu)的工資是算到餐廳成本還是管理費(fèi)用,我們是做酒店餐飲的
行政部,裝訂銷售部的客戶資料,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是銷售費(fèi)用,是怎么區(qū)分的
請(qǐng)問(wèn)老師,我們付給物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi)做的管理費(fèi)用,管理費(fèi)用的部門檔案應(yīng)該選擇(行政部、工程部、銷售部)哪個(gè)比較好?
老師,請(qǐng)問(wèn)甲公司從乙公司進(jìn)貨,乙公司也從甲公司進(jìn)貨,甲公司做賬時(shí)怎么設(shè)置乙公司賬目,甲公司:應(yīng)收賬款—乙公司,乙公司設(shè)置甲公司,就是應(yīng)付賬款—甲公司,對(duì)吧
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,即征即退收入如果是可以劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,把進(jìn)項(xiàng)勾選統(tǒng)計(jì)了之后,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是直接計(jì)入即征即退的進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,你好!第三季度企業(yè)所得稅職工薪酬這塊。我想問(wèn)下。我10月申報(bào)9月個(gè)稅總收入是31500元,但是在應(yīng)付職工薪酬借方金額是28000,差3500是10月工資。這樣的話,按照28000元計(jì)入所得稅已付薪酬有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,第一次核定了稅種建筑合同印花稅,請(qǐng)問(wèn):印花稅信息采集時(shí),有一項(xiàng)必填項(xiàng)“應(yīng)稅憑證名稱"和“應(yīng)稅憑證數(shù)量"應(yīng)該是怎么填?
賬務(wù)處理打?qū)吹氖前l(fā)票業(yè)務(wù)里開(kāi)的專票,這樣做對(duì)么
無(wú)法劃分進(jìn)項(xiàng)稅額中用于增值稅即征即退項(xiàng)目的部分=當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月增值稅即征即退項(xiàng)目銷售額÷當(dāng)月全部銷售額,這個(gè)公式里面的銷售額是含稅還是不含稅
你好!請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在新填報(bào)的 職工薪酬數(shù)據(jù),是為了比對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)不? 怎樣核算應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率最為優(yōu)勢(shì)
老師,納稅信用登記證明在電子稅務(wù)系統(tǒng)里面,哪里可以查詢
那個(gè)社保我已經(jīng)在社??蛻舳颂峤簧陥?bào) 怎么取消呀
一般納稅人軟件產(chǎn)品增值稅即征即退的話,無(wú)法劃分的進(jìn)項(xiàng)稅額,那當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就要全部勾選抵扣了嗎?