您好,有必要打印出來,一年裝訂一次
甘老師你好,請(qǐng)教您一下,去年11月份我開了一張打印紙的發(fā)票但是開成稅率3%了,當(dāng)時(shí)也扣稅了,今年發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)后和稅務(wù)局溝通直接把申報(bào)表改了,就等于沒有交過這個(gè)稅額,現(xiàn)在我把開錯(cuò)的那張沖負(fù)數(shù)了,那申報(bào)表要填嗎
平時(shí)有沒有必要把每個(gè)月的申報(bào)表打印出來裝訂成紙質(zhì)版放著?
老師,年末的申報(bào)表,是用A4紙打印出來嗎?像增值稅這種有附表的是一個(gè)月一裝訂,還是一年放在一起裝訂
請(qǐng)問今年9月成立新公司, 1.10月想把手工賬換計(jì)算機(jī)軟件可以嗎? 2.計(jì)算機(jī)軟件之間更改有時(shí)間限制嗎?如金蝶改用友 3.使用計(jì)算機(jī)軟件后,建賬日期寫什么?是否可能會(huì)有罰款?滯納金,在哪查? 4.會(huì)計(jì)憑證和賬簿必須打印出來裝訂成冊(cè)保存紙質(zhì)方案嗎? 5.10月報(bào)稅,0申報(bào),企業(yè)所得稅報(bào)表年初,年末數(shù)額不能為0.填0.01 后面要怎么做賬呢? 6. 印花稅當(dāng)?shù)卮髲d不同工作人員說按年,有的說根據(jù)企業(yè)時(shí)間,已經(jīng)按次申報(bào)了,如果確實(shí)按年,會(huì)產(chǎn)生罰款嗎?
老師您好,我去年12月份記賬的時(shí)候有一張成本票是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額3000元,而且這張發(fā)票我認(rèn)證抵扣了,申報(bào)的12月增值稅沒有問題,但是做賬的時(shí)候我沒有把進(jìn)項(xiàng)稅額單獨(dú)寫出來,全部記入成本了,那這種出來的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)成本就包含著進(jìn)項(xiàng)稅額呢我在2023.01按照這個(gè)錯(cuò)誤的申報(bào)企業(yè)所得稅了,因?yàn)槲覀児拘鲁闪?,所以是虧損狀態(tài)沒交稅,我可以不更正申報(bào)嗎,在1月做賬的時(shí)候把差額做平,然后4月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候按照我改賬之后的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)?這樣可以嗎
今天在調(diào) 22 年的所得稅申報(bào)表,當(dāng)年研發(fā)費(fèi)用歸集 400 多萬費(fèi)用,加計(jì)扣除當(dāng)年會(huì)計(jì)只做了 80 多萬,剩下的 300 多萬該怎么填?
出口退稅一個(gè)月只能申請(qǐng)一個(gè)批次,那我要申請(qǐng)2票退稅如何配單
老師你好,醫(yī)藥費(fèi)有醫(yī)院發(fā)票,用公戶轉(zhuǎn)怎么做賬呀
明琪老師在嗎 找一下明琪老師
老師好,稅務(wù)稽查的收入填哪里,一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%
老師您好,我公司去年開發(fā)票100多萬,沒收回錢,今年對(duì)方單位注銷了,我請(qǐng)問我這100萬的發(fā)票怎么處理?今年可以紅沖嗎?
老師 變動(dòng)成本法和固定成本法的區(qū)別是固定制造費(fèi)用 這個(gè)固定制造費(fèi)用和固定成本有區(qū)別嗎 還是二者就是同一個(gè)意思
想咨詢一下我新入職了一個(gè)建筑公司會(huì)計(jì),公司有幾千萬貸款,讓我擔(dān)任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這活能干嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師之前會(huì)計(jì)把普票也給抵扣了,這個(gè)怎么辦,這種票可以抵扣嗎
老師這個(gè)分錄做賬對(duì)嗎?是什么意思
按時(shí)間順序,增值稅、附加稅、印花稅 、企業(yè)所得稅,全部裝訂成一本就行嗎?一年一本?
您好,一本能裝訂下的,一年一本就可以了