是的,這些發(fā)生時(shí)就已經(jīng)計(jì)入相關(guān)的成本費(fèi)用,不在另外計(jì)算了的
請(qǐng)問(wèn)老師 存款利息和存貨盤盈。都進(jìn)了成本和費(fèi)用 是不是都不用再計(jì)算第三題里面利潤(rùn)總額里面了。已經(jīng)扣除了是嗎?
你好 老師我想問(wèn)下 我公司前兩個(gè)季度為盈利 第一季度已經(jīng)交了所得稅 第二季度計(jì)提未交 現(xiàn)在第三季度虧損了 那在季度利潤(rùn)表里本年累計(jì)的所得稅費(fèi)用那一欄應(yīng)該填一二季度的所得稅費(fèi)用之和 還是填一二季度之和再扣除三季度的虧損呢
用這月的庫(kù)存金額+貨幣資金+應(yīng)收-應(yīng)付的數(shù)減上個(gè)月的,是本月的利潤(rùn)嗎?,老板每次都這樣算,請(qǐng)問(wèn)對(duì)么?比如這個(gè)月付的租金和分紅算作費(fèi)用不往上面資產(chǎn)庫(kù)存上記了。我是按收入-成本費(fèi)用算的,正好差本年租金和分紅。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3總和本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤(rùn)總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期和本年累計(jì)用填寫嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報(bào)表里和增值稅申報(bào)表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3季度總和本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤(rùn)總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期數(shù)和本年累計(jì)用填寫嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報(bào)表里和增值稅申報(bào)表里本期數(shù)用填寫嗎還是寫0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬(wàn),實(shí)繳投入150萬(wàn),那多投的50萬(wàn)需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項(xiàng)嗎
老師好。我想請(qǐng)教一下,中級(jí)實(shí)務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時(shí)候用合同生效日。什么時(shí)候用債務(wù)重組日的公允價(jià)
今年匯繳清算怎么沒(méi)有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位期末其他應(yīng)付賬款,借方余額400萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表就在其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)列示400萬(wàn),可以么?