問(wèn)利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期數(shù)和本年累計(jì)用填寫(xiě)嗎還是為0, 填寫(xiě)0 沒(méi)有收入 增值稅也是0
本年度沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本為0,扣除費(fèi)用利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),填寫(xiě)所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額就填負(fù)數(shù)可以嗎?校驗(yàn)總提示有風(fēng)險(xiǎn)。另外小規(guī)模納稅人利潤(rùn)表中本期金額,是不是本年度累計(jì)額?還是本期發(fā)生額?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3總和本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤(rùn)總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期和本年累計(jì)用填寫(xiě)嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報(bào)表里和增值稅申報(bào)表里本期數(shù)用填寫(xiě)嗎還是寫(xiě)0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,公司是小規(guī)模納稅人,1、2、3季度總和本年累計(jì)利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),第3季度利潤(rùn)總額是0.8元,0.8元是公司銀行存款利息收入,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里所得稅費(fèi)用本期數(shù)和本年累計(jì)用填寫(xiě)嗎還是為0,企業(yè)所得稅申報(bào)表里和增值稅申報(bào)表里本期數(shù)用填寫(xiě)嗎還是寫(xiě)0,比如本期應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額、本期應(yīng)納稅額,謝謝
我報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)提示這個(gè),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本均為0,利潤(rùn)是負(fù)數(shù)可以申報(bào)嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第1行“營(yíng)業(yè)收入_本年累計(jì)金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第2行“營(yíng)業(yè)成本_本年累計(jì)金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》第3行“利潤(rùn)總額_本年累計(jì)金額”不為0,但是營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本都為0,請(qǐng)確認(rèn)是否準(zhǔn)確填寫(xiě)。
老師我是小規(guī)模企業(yè),第二季度填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表,我的利潤(rùn)總額是11萬(wàn),為什么填寫(xiě)后本期應(yīng)補(bǔ)稅所得稅額那里還是0,不用交企業(yè)所得稅嗎?
老師我看你說(shuō)過(guò)成本是收入的百分之八十
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司3年前因?yàn)樯暾?qǐng)高企,所以材料入庫(kù)由庫(kù)存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請(qǐng)高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來(lái)
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營(yíng)業(yè)成本,含營(yíng)業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目?
老師 想問(wèn)一下怎么核對(duì)往來(lái) 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請(qǐng)問(wèn)老師采購(gòu)需要提交財(cái)務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時(shí)配合財(cái)務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個(gè)方面判斷一個(gè)企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)我沒(méi)有進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)里面申請(qǐng)退費(fèi)。現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了期限了,申請(qǐng)不了了,那也可以去主管稅務(wù)機(jī)關(guān)大廳申請(qǐng)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退費(fèi)嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說(shuō)公司沒(méi)有車(chē)輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師好,上次就是您給解答的,謝謝老師,這個(gè)表里左邊是本年累計(jì)右邊是本期(本季)累計(jì),第三季度只有個(gè)0.7的銀行存款利息,其他的沒(méi)有業(yè)務(wù),利潤(rùn)總額為0.7,在本季度右邊表里減;所得稅費(fèi)用是寫(xiě)0嗎?是因?yàn)槿昀塾?jì)利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),所以這個(gè)季度即使為正數(shù)也不用計(jì)提所得稅對(duì)嗎
你好對(duì)的是這么做的
企業(yè)增值稅一直是0申報(bào)的,因?yàn)榍皫讉€(gè)季度沒(méi)有營(yíng)業(yè)收入和成本,只有費(fèi)用和利息收入,本季度只有0.7利息收入,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表也是0申報(bào)嗎?包括里面的稅款計(jì)算(本期應(yīng)納稅額)也是0嗎
不是0申報(bào) 安你年累計(jì)收入 成本 利潤(rùn)總額填寫(xiě)的
增值稅附加稅0申報(bào)的
是的老師,本年的營(yíng)業(yè)收入和成本都為0,一直是費(fèi)用在支持,這個(gè)季度利潤(rùn)表利潤(rùn)總額0.7正數(shù)是銀行存款,也是沒(méi)有收入和成本,這個(gè)增值稅及附加申報(bào)表是否也是0,是否是因?yàn)椴簧婕暗皆鲋刀悜?yīng)稅項(xiàng)目,請(qǐng)問(wèn)報(bào)表填完增值稅這個(gè)表是不是數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出來(lái),比如應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額這種
利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù) 填寫(xiě)負(fù)數(shù) 別填寫(xiě)0 不交增值稅 銀行存款利息收入不交增值稅 0申報(bào)就可以 附加稅也是0申報(bào)的 不填寫(xiě) 沒(méi)有銷(xiāo)售額不填寫(xiě)的時(shí)候 不需要填寫(xiě)的 增值稅銷(xiāo)售額是填寫(xiě)0 寫(xiě)0就可以了
謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)是不是全年累計(jì)的利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),即使是本季度利潤(rùn)總額為正數(shù),本季度也不用計(jì)提企業(yè)所得稅即為0就行,打擾老師了,這么晚了,祝老師節(jié)日快樂(lè)
老師,這個(gè)圖里面右邊是本期的數(shù),請(qǐng)問(wèn)本期的數(shù)里面利潤(rùn)總額為0.7,下面那個(gè)所得稅費(fèi)填寫(xiě)多少,是為0嗎
謝謝老師,請(qǐng)問(wèn)是不是全年累計(jì)的利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),即使是本季度利潤(rùn)總額為正數(shù),本季度也不用計(jì)提企業(yè)所得稅即為0就行, 是
這個(gè)圖里面右邊是本期的數(shù),請(qǐng)問(wèn)本期的數(shù)里面利潤(rùn)總額為0.7,下面那個(gè)所得稅費(fèi)填寫(xiě)多少,是為0嗎 填寫(xiě)0 都是0 不繳所得稅 不需要繳肯定就是0