您好 利潤算出來后要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)進去

你好,利潤還沒算出來前股東就先分紅了,所以我利潤分配是貸方負數(shù),那利潤算出來后要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)進去嗎
我公司有三個股東,現(xiàn)在有一個股東要撤資不干了,公司是從2014年成立經(jīng)營的,每年也會做項目,年底會付一點利潤,但由于工地沒結(jié)算,最終利潤一直沒出來,直到2018年才把工地所有結(jié)算完。那個股東說要把先前沒拿足的錢算利息,那是不是首先要把他們?nèi)齻€應(yīng)拿未拿的利潤算出來,然后再算利息,然后再把這部分利息再分攤進公司成本,最后算出利潤。然后那個股東拿的錢就是最后算出的利潤?已經(jīng)拿的利潤?應(yīng)付他的利息
公司是從2014年成立經(jīng)營的,一共?3個股東。每年也會做項目,年底會預(yù)付一點利潤給他們。但由于工地沒結(jié)算,最終利潤一直沒出來,直到2018年才把工地所有結(jié)算完?,F(xiàn)在有一個股東要撤資,說要把先前沒拿足的錢算利息,那是不是首先要把他們?nèi)齻€應(yīng)拿未拿的利潤算出來,然后再算利息,然后再把這部分利息再分攤進公司成本,最后算出利潤。
為什么資產(chǎn)負債表到未分配利潤那里就算不對了呢?我之前一直是貸方本年利潤減去未分配利潤借方得到未分配利潤的數(shù)據(jù)填上去然后兩方就平了,這回本年利潤在借方無論怎么算最后都不平,這是表哪里沒填對嗎?沒查出來~~
老師你好!我有一個以前年度損益的2916.83的所得稅,但結(jié)轉(zhuǎn)時借未分配利潤2916.83貸以前年度損益2916.83,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時借本年利潤30000貸利潤分配30000,報表出來后我發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表的未分配利潤今年就少了291683,那么這個這個調(diào)整是自己手動加上去嗎?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程