同學(xué),您好,我覺得分錄沒有問題。
是這樣的,我7月份報(bào)銷了員工6月的公司寬帶費(fèi)499,該員工已離職,我就先做了一個(gè)報(bào)銷憑證,因 為還沒有收到發(fā)票。我按照之前財(cái)務(wù)的做法就記得其他應(yīng)收款-外部往來-預(yù)存話費(fèi),貸銀行存款。后面發(fā)票下來了,我借管理費(fèi)用-寬帶費(fèi),應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅,貸的其他應(yīng)收款外部往來-預(yù)存話費(fèi)。但是這個(gè)我們總監(jiān)說是錯(cuò)的,我不是很能明白該怎么改它。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問: 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒營(yíng)業(yè)沒收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開票嗎,沒有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒票沒入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來款需要做賬嗎?(老板跟我說不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒算,如果這個(gè)月沒發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過了5000這個(gè)要怎么處理
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫開。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ,或者說,個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬,貸:銀行存款 10萬 借:管理費(fèi)用~社保 15萬 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師,這筆錢實(shí)際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報(bào)銷員工之前墊付的水電費(fèi) 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報(bào)銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報(bào)銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報(bào)銷給員工的代辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照費(fèi) 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費(fèi) 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時(shí)這樣寫的老師 6月份其他應(yīng)收款期末余額里怎么還有這錢
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中,折舊、攤銷額是填寫我們固定資產(chǎn)的折舊和(裝修、收銀系統(tǒng))的攤銷總和還是只用填寫固定資產(chǎn)原值和本年折舊金額,謝謝
工商跨區(qū)變更了,稅務(wù)沒有自動(dòng)同步, 現(xiàn)在剛提交的稅務(wù)變更,那多久可以稅務(wù)變更好
個(gè)人出租房屋,月租金超過多少要繳納個(gè)稅?
掃碼支付營(yíng)業(yè)款400元,要退160元,員工墊付160,現(xiàn)在員工報(bào)銷這160, 收入已做賬,現(xiàn)在怎么寫分錄
一般納稅人銷售購入的不動(dòng)產(chǎn)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅的,是只減購入原值嗎?契稅能減嗎?
發(fā)票名稱與提供匯款的戶名不一改,她說是同一間醫(yī)院還提供了證明看圖片。請(qǐng)問能匯款嗎?審計(jì)會(huì)說不行的嗎?
發(fā)票名稱與提供匯款的戶名不一改,她說是同一間醫(yī)院還提供了證明看圖片。請(qǐng)問能匯款嗎?審計(jì)會(huì)說不行的嗎?
老師,我公司剛新開的,有兩個(gè)人交社保,從一月份到現(xiàn)在,就一個(gè)交了1月份,有一個(gè)交到了4月份,交到4月份的生病了,她說報(bào)不了醫(yī)療保險(xiǎn),一定要兩個(gè)人都交完,不能欠,是嗎
老師 你好 已知總金額231782.02 河沙單價(jià)168 碎石單價(jià)是151 現(xiàn)要分別求出兩個(gè)品種的數(shù)量 怎么計(jì)算呢
老師好,請(qǐng)問裝修工人做瓦工,給裝修公司提供發(fā)票,在稅局代開,可以開建筑服務(wù)類發(fā)票嗎?
是這樣的,本來這個(gè)6月的寬帶費(fèi)應(yīng)該在6月報(bào)銷,然后七月拿到發(fā)票,這樣做肯定沒有問題,但是因?yàn)閱T工離職了我7月才入職,所以我7月才報(bào)銷了公司6月的寬帶,我還是入的預(yù)存話費(fèi),可是總監(jiān)說這是錯(cuò),再加上7月我也接著報(bào)銷了7月的寬帶費(fèi),所以我現(xiàn)在很疑惑該怎么辦
同學(xué),您好,他的意思是不是想讓你六月做六月的費(fèi)用,那已經(jīng)跨月了,你也不好改了呀。
是這樣的,她能說的是讓我搞清楚這個(gè)是每月支付的預(yù)存話費(fèi)還是收到前期月份存款的發(fā)票,可問題在于是,本來這個(gè)是費(fèi)用應(yīng)該是6月就該報(bào)銷的預(yù)存話費(fèi)的,可是拖到了7月才報(bào)銷,就變成了7月支付上月話費(fèi)。后又收到上月發(fā)票,所以我這個(gè)憑證應(yīng)該怎么修改
同學(xué),您好,我也不懂你們總監(jiān)的意思了。
所以我這樣做其實(shí)沒問題的對(duì)么?
同學(xué),你好,理解正確