1.收款就需要做增值稅收入,借銀行 貸預(yù)收 應(yīng)交增值稅,增值稅申報(bào)表,未開票填不填收入 是的,填寫,需要交稅填寫1行,
物業(yè)公司,小規(guī)模,2019.12月收取2020年1--12月物業(yè)費(fèi)100萬,但開的收款收據(jù)未開發(fā)票1.怎么確認(rèn)收入?2.增值稅申報(bào)表,未開票填不填收入?
小規(guī)模物業(yè)公司,上季度,開票收入8500,未開票收入79000,申報(bào)增值稅時,怎么填寫?
老師,請問小規(guī)模納稅人本月貨物發(fā)出確認(rèn)未開票收入2萬元,次月開具上月發(fā)出貨物2萬元的增值稅發(fā)票,請問老師納稅申報(bào)應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師,我們是小規(guī)模物業(yè)公司,12月份確認(rèn)未開票收入5萬(已申報(bào)納稅),1月份開具發(fā)票3萬,這個賬務(wù)處理怎么做,納稅申報(bào)系統(tǒng)怎么做?
老師,公司1月份升為了一般納稅人,1月份給2020年12月份的業(yè)務(wù)開了小規(guī)模征收率1%的發(fā)票,2020年12月份有確認(rèn)該業(yè)務(wù)收入,請問申報(bào)表怎么填列?
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對方公司股東以個人名義付款到我公司公戶,可以給對方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個人,如何做會計(jì)分錄?
老師,請問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請,有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個,但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個呢
老師,請問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做啊?
1 更正申報(bào)回復(fù)有誤,這個為準(zhǔn),這個物業(yè)費(fèi)不是房租話這個是按月確認(rèn)收入,交增值稅,收款做借銀行 貸預(yù)收賬款,這個后續(xù)按月做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,季度不超過30萬免增值稅填寫10行,超過30萬填寫1行,
1 更正回復(fù)有誤,這個為準(zhǔn),這個物業(yè)費(fèi)不是房租話這個是按月確認(rèn)收入,交增值稅,收款做借銀行 貸預(yù)收賬款,這個后續(xù)按月做借預(yù)收 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,季度不超過30萬免增值稅填寫10行,超過30萬填寫1行,
增值稅申報(bào)表,未開票填不填收入 填寫,季度不超過30萬免增值稅填寫10行,超過30萬填寫1行,
1.貸:預(yù)收賬款 100 應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅 3,但預(yù)收賬款怎么轉(zhuǎn)成收入呀?每月確認(rèn)收入是不是100/12=8.3萬,按月8.3萬結(jié)轉(zhuǎn)收入?2.沒開票,增值稅申報(bào)表不填寫收入, 對不?
是的,是的, 你這個后面按月做應(yīng)交增值稅的時候需要對應(yīng)去申報(bào)填寫,季度不超過30萬免增值稅填寫10行,超過30萬填寫1行