你開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 他給你提供了進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我們老板的朋友和他做一樣生意的,掛在我們公司開了10萬發(fā)票,現(xiàn)在我應(yīng)該收取他哪些費(fèi)用,比如增值稅是11504,城建稅等1150,印花稅50,還有什么稅費(fèi)嗎
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
老師,我在22年12月份收到老板給的一疊20年的單據(jù)和報(bào)銷單,費(fèi)用89萬,相當(dāng)于是現(xiàn)在的老板是22年買的一個公司,他們以前公司一直零申報(bào)的,以前的老板養(yǎng)著這個公司花費(fèi)了辦證費(fèi),工資,社保等說好了這個費(fèi)用由我現(xiàn)在的老板支付。但是工資沒有申報(bào)個稅。辦證費(fèi)掛靠費(fèi)也沒有發(fā)票,相當(dāng)于89中,只有20萬合規(guī)票據(jù)。老板要求我做賬,并掛以前老板的往來借款。老師我接這疊票據(jù)應(yīng)該做些什么呢
老師,老板的朋友從我們公司做了一筆業(yè)務(wù),銷售收入含稅162萬,銷售成本含稅143萬,然后我按不含稅的收入減去了不含稅的成本,減去了附加,費(fèi)用,所得稅,沒減增值稅,這樣算出來了利潤,這筆錢準(zhǔn)備給他們,這樣算的對嗎???現(xiàn)在還有一個問題162萬購買方打給我們了,然后銷售成本的143萬我們一會付出去了142.5萬,現(xiàn)在老板的朋友還要跟我們要除了利潤再加這0.5萬,我們應(yīng)該給這0.5萬嗎?
老師,我是建筑勞務(wù)公司,遇到一個情況,老板的朋友要讓開1萬勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,他那邊公司是臨時工過去干了幾天活,但是臨時工又不給他提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,找我們建筑勞務(wù)公司開,老板同意了讓我給他開掉,我這邊應(yīng)該怎么弄呢,是不是讓他做一份勞務(wù)合同,發(fā)票開完打錢進(jìn)公司,我公司發(fā)那些臨時工的工資并為他們申報(bào)個稅,這樣對嗎?
老師,你好,請問一下紅沖一部分的發(fā)票,為什么稅額和有效抵扣稅額不一致了
季度月收入低于10萬季度低于30萬,免征增值稅,增值稅按3%計(jì)提再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,收入那筆怎么做賬
老師,我們公司給A公司開票勞務(wù)費(fèi)8萬元,然后C公司針對此給我們開票8萬元,A公司代發(fā)了此筆勞務(wù)費(fèi)。我們公司還需要計(jì)提此8萬元嗎
計(jì)提工資 有社保 全額計(jì)提還是減掉社保個人部分 分錄怎么寫
小規(guī)模納稅人,申請開普票是不是就行,取得專票容易成滯留票
成本會計(jì)審核進(jìn)銷存根據(jù)什么東西來審核?
老師您好,賬上的銀行存款余額,和銀行對賬單余額不一樣,相差十幾塊錢,找不到哪里的問題,應(yīng)該怎么調(diào)賬
老師第三季度得所得稅在哪個月份計(jì)提?。课胰绻F(xiàn)在計(jì)提,我沒有報(bào)稅,我也不知道計(jì)提多少,報(bào)稅后計(jì)提,財(cái)報(bào)已經(jīng)上報(bào)了,會不會有差異?
老師,國慶假期的福利費(fèi)需要加到工資里申報(bào)個稅嗎?
建筑業(yè)資質(zhì)在哪里查真?zhèn)?/p>
開的毛絨紡織品,沒有提供進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人的嗎 增值稅13 附加稅12% 印花稅萬分之三 所得稅根據(jù)你的利潤 你可以安5%
如果他開了10萬,同時提供了10萬進(jìn)項(xiàng)的情況下我該怎么核算
專票嗎 印花稅萬分之三
是的,專票
稅率和你的一樣的 只需要交一個印花稅