1.是的 2.這樣寫就對(duì)的
我們公司是國(guó)家高新企業(yè),也是軟件公司,稅率是6%來算,現(xiàn)在我們公司開始做跨境電商,取得未開票收入268869.82元 ①那么我們未開票收入的稅率是否按6%來算? ②我寫的分錄是正確的嘛? 借:銀行存款 268869.82 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 253650.77 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅-未開票(6%)15219.05
老師,我是小規(guī)模,在實(shí)現(xiàn)了銷售收入100元,那我寫會(huì)計(jì)分離的時(shí)候是: 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 我應(yīng)該怎么算出來100元要繳納多少稅
公司銀行賬單上有筆收入是武漢眾合易寶科技轉(zhuǎn)的,備注提現(xiàn),這能確定是公司在抖音的收入吧?分錄寫成借:銀行存款貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 這筆沒有開票,我們是小規(guī)模,報(bào)稅那邊沒有未開票欄次,我可以填在小企業(yè)免稅銷售額那欄嘛
我公司確認(rèn)了收入金額,但是未開票,也未收到款項(xiàng),這個(gè)怎么錄憑證, 借:應(yīng)收賬款101 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1,這樣好像不對(duì)來著,我們都沒開票呀
老師,我們是小規(guī)模生鮮配送公司,7月買的蔬菜有免稅和有稅的,票也是分開開給對(duì)方公司,那我們?cè)谧鍪找娣咒洉r(shí)要確認(rèn)未開票收入和開票收入嗎,如: 借:應(yīng)收賬款 10008 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 8000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開票收入 2000 (未開票的就是我們的免稅蔬菜)
年終獎(jiǎng)是不是只能搞一次呀?年終獎(jiǎng)個(gè)稅扣除公式
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤(rùn)各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),請(qǐng)問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師客戶甲給了我們價(jià)值一萬(wàn)的紅酒頂賬,然后我們又把這個(gè)紅酒以6000元的價(jià)格頂了原材料款,這個(gè)怎么做賬呢
老師,小規(guī)模開的發(fā)票,能把勞務(wù)費(fèi)直接轉(zhuǎn)給老板個(gè)人嗎?
您好老師,咨詢一下您,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,第一,按認(rèn)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),第二,按實(shí)繳轉(zhuǎn)讓會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),這兩種轉(zhuǎn)讓都沒有股權(quán)收益,平轉(zhuǎn)了!
老師,節(jié)日福利發(fā)現(xiàn)金的,也沒人簽字的話,這個(gè)賬怎么做呢?
對(duì)于2023年銷售方開了發(fā)票也確認(rèn)了收入,在2025年才有銷售退貨,在開紅票紅沖2023年票上的金額,這正常嗎,符合稅務(wù)要求嗎
個(gè)體戶,開蜂蜜稅率多少?
老師,小企業(yè)現(xiàn)在要注銷,注銷前報(bào)表有其他應(yīng)付款法人,可以用實(shí)收資本去償還這個(gè)其他應(yīng)付款嗎?
老師,請(qǐng)問一下老板把公戶的錢存定期用什么科目???