你好,不免稅的是什么原因?你開了專票嗎?
我們公司是國家高新企業(yè),也是軟件公司,稅率是6%來算,現(xiàn)在我們公司開始做跨境電商,取得未開票收入268869.82元 ①那么我們未開票收入的稅率是否按6%來算? ②我寫的分錄是正確的嘛? 借:銀行存款 268869.82 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 253650.77 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅-未開票(6%)15219.05
老師你好,我上個月開17%的發(fā)票1080200元,這個月發(fā)現(xiàn)1080200元里有67100元開13%的發(fā)票,紅沖了一張發(fā)票,開票金額為76380元,分錄借應(yīng)收賬款-A客戶1080200貸主營業(yè)務(wù)收入923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,紅沖未開票收入借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入我-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷-156952.14,借應(yīng)收賬款-A-76380貸主營業(yè)務(wù)收入-65282.05應(yīng)交稅費(fèi)-銷-11097.95,重記借應(yīng)收賬款67100貸主營業(yè)務(wù)收入59380.53應(yīng)交稅費(fèi)-銷7719.47借應(yīng)收賬款9280貸主營業(yè)務(wù)收入7931.62應(yīng)交稅費(fèi)-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調(diào)出,實(shí)際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應(yīng)收賬款-未開票-1080200貸主營業(yè)務(wù)收入-923247.86應(yīng)交稅費(fèi)-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應(yīng)收賬款未開票1013100貸主營業(yè)務(wù)收入865897.44應(yīng)交稅費(fèi)-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
老師,我問下小規(guī)模納稅人,開票會計分錄是不是計入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入,應(yīng)交增值稅減免稅款,我感覺自己做錯了,然后又不開票的我又計入,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入未開票,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,總感覺哪里不對
我公司確認(rèn)了收入金額,但是未開票,也未收到款項(xiàng),這個怎么錄憑證, 借:應(yīng)收賬款101 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅1,這樣好像不對來著,我們都沒開票呀
老師,我們是小規(guī)模生鮮配送公司,7月買的蔬菜有免稅和有稅的,票也是分開開給對方公司,那我們在做收益分錄時要確認(rèn)未開票收入和開票收入嗎,如: 借:應(yīng)收賬款 10008 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 2000 (未開票的就是我們的免稅蔬菜)
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
說錯了,是賣農(nóng)產(chǎn)品,賣 免稅的蔬菜和不免稅的油米等,開的銷售發(fā)票是免稅普票和1%的普票
對的,是的,是這么做的,如果無票收入是免稅。
我們也是銷售季度大于30萬
你好,免稅的,不管超沒超過30萬都是免增值稅的呀。
免稅的,不用做應(yīng)交稅費(fèi)的。