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老師,我們是小規(guī)模生鮮配送公司,7月買的蔬菜有免稅和有稅的,票也是分開開給對方公司,那我們在做收益分錄時要確認(rèn)未開票收入和開票收入嗎,如: 借:應(yīng)收賬款 10008 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 8 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 2000 (未開票的就是我們的免稅蔬菜)

2024-09-13 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-13 08:35

你好,不免稅的是什么原因?你開了專票嗎?

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快賬用戶5346 追問 2024-09-13 08:50

說錯了,是賣農(nóng)產(chǎn)品,賣 免稅的蔬菜和不免稅的油米等,開的銷售發(fā)票是免稅普票和1%的普票

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齊紅老師 解答 2024-09-13 08:50

對的,是的,是這么做的,如果無票收入是免稅。

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快賬用戶5346 追問 2024-09-13 08:51

我們也是銷售季度大于30萬

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齊紅老師 解答 2024-09-13 08:52

你好,免稅的,不管超沒超過30萬都是免增值稅的呀。

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齊紅老師 解答 2024-09-13 08:52

免稅的,不用做應(yīng)交稅費(fèi)的。

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你好,不免稅的是什么原因?你開了專票嗎?
2024-09-13
你好 是的 可以這樣做賬的。
2019-12-11
你好,是的,是這樣做分錄的
2020-08-05
1.是的 2.這樣寫就對的
2020-08-06
你好,如果商品是分批采購,分批出售,建議按1月,2月,3月分開做,如果覺得麻煩,也可以全部做到三月,一次確認(rèn)未開票收入,確認(rèn)成本
2025-04-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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