你好,之前你們是怎樣確認(rèn)收入的
代征個(gè)人所得稅費(fèi)用這塊,新政策要求交稅,又作營(yíng)業(yè)外收入,請(qǐng)問老師以前年度的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)收入怎么在今年做調(diào)整,請(qǐng)問如何做分錄?
老師,你好!請(qǐng)問一下如果以前年度有一筆政府補(bǔ)貼應(yīng)該計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”但是當(dāng)時(shí)沒有做在“營(yíng)業(yè)外收入”且在所得稅匯算清繳的時(shí)候沒有交所得稅。今年稅務(wù)局查到,讓更正了以前年度的所得稅申報(bào)表。但是以前年度的時(shí)候公司是虧損,更正后也就沒有體現(xiàn)補(bǔ)交稅。這種情況公司在今年還需不需要做賬務(wù)調(diào)整呢?
老師請(qǐng)問一下,有一批辦公用品是去年5月買的,當(dāng)時(shí)一次入費(fèi)用了,今年又被公司拿出來賣了,去年入費(fèi)用的時(shí)候是2000元,今賣了3000元,是不是要通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬,分錄如何做? 我已經(jīng)做了當(dāng)期的收入:借應(yīng)收賬款3000 產(chǎn)品銷售收入2654.87 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅345.13,這如何入賬,已經(jīng)調(diào)去年的
老師你好!我是一個(gè)農(nóng)民合作社,由于出納人員沒有及時(shí)對(duì)賬,導(dǎo)致銀行將賬戶放入異常戶,同時(shí)扣出費(fèi)用600元,后經(jīng)協(xié)調(diào)銀行讓注銷了賬戶,讓另行開戶,請(qǐng)問老師如果開戶,往銀行賬戶里怎么打款?當(dāng)時(shí)成立時(shí)賬戶進(jìn)了部分注冊(cè)資金,所以實(shí)收資本就是當(dāng)時(shí)進(jìn)來的金額,注銷時(shí)把一部分退給了法人,那么如果再開戶需要打入注冊(cè)資金多少呢? 最初成立是20000元,中間發(fā)生各種費(fèi)用后,余額為10000元,現(xiàn)在再開戶怎么繳存??
老師,如果按公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)開票,利潤(rùn)高,可是要控制稅負(fù)率,就要根據(jù)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)開票,就會(huì)有好多發(fā)票往后面推遲開,然后進(jìn)項(xiàng)越來越缺,存貨也越來越大。老師是不是這個(gè)邏輯?我這個(gè)思路對(duì)不對(duì)?
老師,我們湖南,五月份提交的工商普通注銷,那還要做工商年報(bào)嗎?忘記做了,還可以補(bǔ)做嗎?會(huì)不會(huì)影響工商注銷呀?
老師,小規(guī)模納稅人上個(gè)季度的增值稅已結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在發(fā)票沖紅,結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅也要沖紅嗎?怎么寫分錄?不然應(yīng)交稅費(fèi)科目余額是負(fù)數(shù),謝謝還有申報(bào)系統(tǒng)應(yīng)怎么操作
老師,年收入額30000.招待費(fèi)3000是不是只能扣除450元
老師,獨(dú)資企業(yè)老板在其他單位上班,單位如果扣除了5000月的費(fèi)用,經(jīng)營(yíng)所得里可以扣除專項(xiàng)附加扣除嗎,專項(xiàng)附加扣除能扣嗎比如社保醫(yī)保個(gè)人部分
老師個(gè)體戶,這月報(bào)稅。用報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,查賬征收的
老師,還問下,工資里面的津貼、或是其他補(bǔ)貼補(bǔ)貼,有沒有哪些部分是可以不用計(jì)入個(gè)稅申報(bào)的?
物業(yè)公司收取業(yè)主、租戶的水電費(fèi),是沖減公司水電費(fèi),還是記收入呢?
申請(qǐng)專利注冊(cè)費(fèi)怎么寫分錄
之前掛到勞務(wù)費(fèi)去了 其他應(yīng)付款
據(jù)說是新政策
貸方做到其他應(yīng)付款是嗎? 借:其他應(yīng)付款 貸:其他收益或營(yíng)業(yè)外收入 銷項(xiàng)稅額
那今年這樣調(diào)整要全額繳稅?
既要交增值稅 又要交所得稅
是的,這兩個(gè)稅都要繳納的