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老師請問一下,有一批辦公用品是去年5月買的,當(dāng)時一次入費(fèi)用了,今年又被公司拿出來賣了,去年入費(fèi)用的時候是2000元,今賣了3000元,是不是要通過以前年度損益調(diào)整調(diào)賬,分錄如何做? 我已經(jīng)做了當(dāng)期的收入:借應(yīng)收賬款3000 產(chǎn)品銷售收入2654.87 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅345.13,這如何入賬,已經(jīng)調(diào)去年的

2025-05-20 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-20 16:54

收入不要調(diào)整了, 然后對應(yīng)的那一部分成本你可以調(diào)整一下。 借其他業(yè)務(wù)成本, 貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳納稅調(diào)增。

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快賬用戶1874 追問 2025-05-20 17:18

借,庫存商品2000 貸:以前年度損益調(diào)整2000 借:以前年度損益調(diào)整2000 貸: 利潤分配一未分配利潤2000, 借:主營業(yè)務(wù)成本2000 貸:庫存商品2000 老師這樣對沒,麻煩幫看一下

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齊紅老師 解答 2025-05-20 17:20

可以的,可以這么做的。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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