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老師,第一季度發(fā)生稅控盤維護(hù)費時,只做了分錄: 借:管理費用280,貸:銀行存款280。這樣對不?是不是真正抵扣時,才按實際抵扣金額做分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用

2023-11-29 11:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-11-29 11:19

是的,就是你說的那樣子

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快賬用戶2331 追問 2023-11-29 11:24

但是不對啊,老師,比如第一季支付的稅控盤維修費計入當(dāng)期管理費用,第四季度用來抵扣部分稅時,如果 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用,那這里結(jié)轉(zhuǎn)的管理費用是第四季度的嗎?因為第一季度季末結(jié)轉(zhuǎn)損益后,第一季度管理費用沒有余額了呀

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齊紅老師 解答 2023-11-29 11:30

沒事的,不影響全年的管理費用-辦公費就行

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快賬用戶2331 追問 2023-11-29 11:33

老師,我是否可以發(fā)生稅控盤維修費時,直接做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 280 貸:銀行存款280

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齊紅老師 解答 2023-11-29 11:36

都沒交稅,為啥要那樣子做呢?不可以哈

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是的,就是你說的那樣子
2023-11-29
第一個是小規(guī)模 第二個是一般納稅人的 小規(guī)模增值稅沒有三級科目
2020-09-11
你好 對 分錄 是正確的?
2022-03-08
你好這個借:管理費用280貸:銀存? ?按這個做抵減時借:應(yīng)交稅費-減免稅款280借:管理費用-280
2021-05-28
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費用負(fù)數(shù)
2023-01-15
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