后期這個(gè)款作為借款處理,按照銀行貸款利率算利息
老師,其他公司向我們公司借款(其實(shí)都是老板公司),無(wú)息借款,金額還蠻大的,也準(zhǔn)備不還的。這樣賬面放在其他應(yīng)收款,也沒(méi)有繳納增值稅。這樣不還的款,我們公司后期如何處理???
老師,如果股東從公司賬戶借款(備用金),掛的其他應(yīng)收款20萬(wàn),公司現(xiàn)在要注銷(xiāo),也沒(méi)還。那這個(gè)是不是要作為分紅處理,繳納個(gè)人所得稅?
其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收可以是同一個(gè)人嗎?比如說(shuō)這個(gè)張xx(不是公司老板),借錢(qián)給我們公司,然后我們公司把錢(qián)還了一部份,還欠他1000元。當(dāng)時(shí)計(jì)入的是 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 (注:還欠1000元沒(méi)付) 現(xiàn)在這個(gè)張xx要從我們公司借走50000元。但是之前我們還欠他1000元?,F(xiàn)在我該怎么設(shè)置會(huì)計(jì)科目?49000元計(jì)入“其他應(yīng)收款”里面嗎? 還是還計(jì)入其他應(yīng)付款里???請(qǐng)指教。
老師,我們應(yīng)還另一個(gè)公司借款利息比如100萬(wàn),因?yàn)闆](méi)到付息期所以都沒(méi)有支付,但100萬(wàn)應(yīng)還利息我都計(jì)提2022年都每個(gè)季度了,借其他業(yè)務(wù)支出,貸其他應(yīng)付款。如果我們公司注銷(xiāo)或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)硪粋€(gè)公司也同意我們不需要還這100萬(wàn)了,那我這兩個(gè)科目這個(gè)怎么處理呢?
公司向銀行貸款,放款的時(shí)候我做長(zhǎng)期借款,老板拿走我做其他應(yīng)收款,那老板還進(jìn)賬戶我是沖其他應(yīng)收是嗎,然后銀行實(shí)際把本金扣走的時(shí)候我再?zèng)_長(zhǎng)期借款,是這樣嗎
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,服務(wù)類(lèi)~美容服務(wù),咨詢類(lèi)~管理咨詢,服務(wù)咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷(xiāo)售,預(yù)包裝食品銷(xiāo)售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡(jiǎn)單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來(lái)的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)嗎
您好老師,我公司開(kāi)具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專(zhuān)管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無(wú)限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
準(zhǔn)備不還的哦。背借單位收不回這筆賬要如何處理呢?
收不回的作為營(yíng)業(yè)外支出處理