你好 這個不就是憑證
借:管理費用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸:庫存現(xiàn)金其他應(yīng)收款的憑證怎么寫
李大海出差回來報銷差旅費3795元,可以抵扣的進(jìn)項稅額63元,余額交回現(xiàn)金; 會計分錄 借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 庫存現(xiàn)金 貸:其它應(yīng)收賬款 請問這個庫存現(xiàn)金應(yīng)該怎么算,謝謝
有增值稅專用發(fā)票,寫記賬憑證需要寫上應(yīng)交稅費嗎還是直接借管理費用貸庫存現(xiàn)金
老師,銀行憑證里面可以出現(xiàn)其他收益科目嗎,比如借:庫存現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款/居民水費 其他應(yīng)付款/其他/代收污水處理費 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅款 貸:其他收益
請問老師:這個業(yè)務(wù)為什么不能按照 借:銷售費用 1708.72 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)41.28 貸:其他應(yīng)收款-王凱 1750 借:庫存現(xiàn)金250 貸:其他應(yīng)收款-王凱250 這種分錄來寫記賬憑證呢?
我們有一批貨準(zhǔn)備走cif方式,銷售合同金額比如50萬人民幣,運費2萬,保險費5500元,運費跟保費客戶承擔(dān),會匯款過來,那這樣情況,我們的報關(guān)單銷售金額是不是按照 525500元申報哦? (銷售金額50萬+運費2萬+保險費5500) 最后確認(rèn)收入是50萬貨款
六稅減半的政策適用一般納稅人嗎?
老師將外購貨物用于抵付員工工資,屬于視同銷售嗎?
實收資本的印花稅稅率多少?小微企業(yè)
請問下,銷售收入問題
老師將外購貨物用于抵付員工工資,屬于視同銷售嗎?
進(jìn)口報關(guān)單上的進(jìn)口日期是8.31號,申報日期是9.1號,進(jìn)口關(guān)稅專用繳款書上的填發(fā)日期是9.1韓,進(jìn)口增值稅專用繳款書上的填發(fā)日期是9.1號,公司之前是小規(guī)模,9.1號升為一般人,那么這筆進(jìn)口貨物的進(jìn)口增值稅可以抵扣嗎?
電商中,客戶不滿投訴,給予的現(xiàn)金補償入什么費用,沒有發(fā)票,提供什么附件,可以稅前扣除呢
老師,您好!我們公司工抵了一套房產(chǎn)進(jìn)來,對方給我們開了發(fā)票,是不是要辦好房產(chǎn)證后賬上才能入固定資產(chǎn)
老師,案件執(zhí)行的調(diào)節(jié)費和強(qiáng)制執(zhí)行費沒有發(fā)票,可以入費用嗎