您好,提前預支了多少錢
李大海出差回來報銷差旅費3795元,可以抵扣的進項稅額63元,余額交回現(xiàn)金; 會計分錄 借:管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 庫存現(xiàn)金 貸:其它應收賬款 請問這個庫存現(xiàn)金應該怎么算,謝謝
李大海出差回來報銷差旅費¥3795,可以抵扣的進項稅額¥63,余款交回現(xiàn)金,怎么做會計分錄?
李大海出差回來報銷差旅費3795元,可以抵扣的進項稅額63元,余款交回現(xiàn)金怎么做會計分錄?
廠長李宏持結算憑證向財務科報銷,批準報銷差旅費9400元(暫不考慮增值稅問題),交回現(xiàn)金余款600元,結清以前預借款項。 兩種分錄答案我都知道 1.借:其他應收款 10000 貸:庫存現(xiàn)金 10000 2.借:管理費用 9400 庫存現(xiàn)金 600 貸:其他應收款 10000 我想知道寫這兩種分錄的原因
李大海出差回來報銷差旅費3795元,可以抵扣的進項稅額63元,余款交回現(xiàn)金。借款4000元
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
個體工商戶在2024年12月開了一張三十萬普通發(fā)票,但是在2025年1月份做了紅沖,現(xiàn)在我要怎么申報個人所得稅
計提費用時:借:在建工程—籌資費—利息支出 貸:應付利息,此分錄的現(xiàn)金流怎么指定
一般納稅人建筑行業(yè)同一個項目,把清包工跟材料分開簽合同,清包工按3%簽,材料按13%簽可以嗎
老師,這個月開了票,是不是一定要做賬,因為這張票有可能要作廢?
這種定額發(fā)票可以做費用票嗎?
業(yè)務招待費納稅調(diào)整部分涉及的所得稅可以年末預提嗎?
老師,初級考場會提供筆紙嗎?
如果去年暫估的今年5月份發(fā)票到了,費用票,是直接做到今年成本還是用到以前年度損益調(diào)整?
老師,2023年和2024年改報表,導致三個附加稅要調(diào)減,當時計提的稅金及附加現(xiàn)在要沖回嗎,分錄怎么做呢,是不是把當時計提附加稅的分錄反沖就可以了
不知道,書上就是這樣寫的
您好,若是這樣,這個金額沒法計算
那要怎么算
借:管理費用3795 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)63 庫存現(xiàn)金142 貸:其它應收賬款4000 我就是想知道庫存現(xiàn)金這個142是怎么算出來的
您好,根據(jù)報銷金額減去預支金額作為需要支付的貨幣資金
那預支金額要怎么算
您好,預支是4000,報銷金額是3795加63,所以需要收回金額是4000-3795-63
不知道預支是多少該怎么算
您好,預支就是其他應收款金額
我知道,但其它應收款是要算出來的,本來就沒有這個金額的,所以說預支該怎么算
您好,這個要么知道庫存現(xiàn)金,要么知道其他應收款