你好 這個(gè)可以報(bào)銷入賬 但是無(wú)法稅前扣除的
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下高鐵票原件丟失了,只有高鐵票照片打印出來(lái)能報(bào)銷入賬嗎?謝謝
老師您好,我們公司有這樣一個(gè)問(wèn)題,我公司的老板是一個(gè)大學(xué)的教授,他現(xiàn)在有在合肥注冊(cè)了一個(gè)總公司,又在上海注冊(cè)了一個(gè)合肥的子公司(上海的子公司是合肥的全資子公司)現(xiàn)在他的社保是在學(xué)校交的,工資也是在學(xué)校領(lǐng)的,還有一部分工資是在合肥的總公司發(fā)的,上海子公司沒(méi)有給他發(fā)工資,現(xiàn)在主要的業(yè)務(wù)是在上海的子公司,所以他發(fā)生的費(fèi)用都是和上海子公司有關(guān)系,那我們上海子公司能按員工的報(bào)銷方式來(lái)給他報(bào)銷嗎?比如他的高鐵票我能按員工的報(bào)銷一樣可以抵扣嗎?麻煩有經(jīng)驗(yàn)的老師回答我,謝謝!
老師您好,我寫(xiě)的比較長(zhǎng),麻煩看清楚再回答我,謝謝!我們公司有這樣一個(gè)問(wèn)題,我公司的老板是一個(gè)大學(xué)的教授,他現(xiàn)在再合肥注冊(cè)了一個(gè)總公司,又在上海注冊(cè)了一個(gè)合肥的子公司(上海的子公司是合肥的全資子公司)現(xiàn)在他的社保是在學(xué)校交的,工資也是在學(xué)校領(lǐng)的,還有一部分工資是在合肥的總公司發(fā)的,上海子公司沒(méi)有給他發(fā)工資,他還不是我們公司的法人?,F(xiàn)在主要的業(yè)務(wù)是在上海的子公司,所以他發(fā)生的費(fèi)用都是和上海子公司有關(guān)系,那我們上海子公司能按員工的報(bào)銷方式來(lái)給他報(bào)銷嗎?比如他的高鐵票我能按員工的報(bào)銷一樣可以抵扣嗎?麻煩有經(jīng)驗(yàn)的老師回答我,謝謝
我們運(yùn)輸公司,賬面有自卸車四臺(tái),17年注冊(cè)公司和買車,當(dāng)時(shí)發(fā)票丟失會(huì)計(jì)沒(méi)入賬,我一八年來(lái),進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)過(guò)期,去銀行解壓拿回來(lái)發(fā)票就把四臺(tái)車入賬了,一直計(jì)提折舊,一直沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生,想注銷,清理車沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)要繳稅,我給12366打電話問(wèn)17年開(kāi)的機(jī)動(dòng)車發(fā)票還能否抵扣,他們說(shuō)17年開(kāi)始沒(méi)有認(rèn)證期限,去認(rèn)證平臺(tái)看有四臺(tái)車可以抵扣,但是平臺(tái)上的發(fā)票號(hào)碼和金額跟我手里不一致,我找老板問(wèn)咋回事,回答是貸款買車,為提高額度,做的假發(fā)票,真發(fā)票丟失,我讓銷售方提供真實(shí)發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章回來(lái)更正入賬時(shí)候金額,把復(fù)印件貼到當(dāng)年憑證上,把假發(fā)片拿掉,按照更正金額把計(jì)提折舊的金額更正到正確為止,這樣操作有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,紙質(zhì)發(fā)票是那卷票丟了,但手機(jī)里有照片,可以打印出來(lái)報(bào)銷嗎
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒(méi)有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒(méi)有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬(wàn),縣政府24年撥款100萬(wàn)給企業(yè),款項(xiàng)為購(gòu)買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營(yíng)業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失金額為25萬(wàn),全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬(wàn),納稅調(diào)減25萬(wàn)這是什么原因呢?我需要修改嗎?
如果這個(gè)員工是公司請(qǐng)來(lái)的兼職人員,他們?nèi)〉母哞F票可以稅前抵扣嗎?
你好 如果有勞務(wù)合同或者勞務(wù)協(xié)議 有約定相關(guān)的費(fèi)用報(bào)銷是可以稅前扣除的
好的明白了謝謝
沒(méi)事的 希望能幫到你